Orden de Compra. Nº5052-832-SE23 "5052-24-LQ22/2204007002/BOLSAS NEGRA 100X110 Y 60X90/SEPTIEMBRE"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE TALCA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5052-832-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 25-09-2023
Nombre de la Orden de Compra 5052-24-LQ22/2204007002/BOLSAS NEGRA 100X110 Y 60X90/SEPTIEMBRE
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5052-24-LQ22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Generales
Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE TALCA
R.U.T. 61.606.901-2
Dirección de Unidad de Compra 1 norte N° 1951, 4°Piso
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 19746 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE TALCA
R.U.T. 61.606.901-2
Dirección de Facturación DESPACHAR A BODEGA DEL HOSPITAL DE TALCA (ENTRADA POR 2 NORTE, ENTRE 12 Y 13 ORIENTE), UBICADO EN PRIMER PISO, CON FLETE INCLUIDO. Horario de 08:00 a 14:0
Comuna Talca
Impuesto 1040706
Dirección de Envío de la Factura DESPACHAR A BODEGA DEL HOSPITAL DE TALCA (ENTRADA POR 2 NORTE, ENTRE 12 Y 13 ORIENTE), UBICADO EN PRIMER PISO, CON FLETE INCLUIDO. Horario de 08:00 a 14:0
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MERIDA EIRL
Razón Social INSUMOS DESECHABLES MARCELO SEGUEL ALBORNOZ E I R
R.U.T. 76.006.304-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal MERIDA EIRL
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
24111503
Bolsas de plástico550kilogramo(Código interno 040701000179) Bolsa de polietileno negra de 60x90 cms x 0,05; 50% material virgen (Mínimo) y 50% material reciclado (Máximo). (Código interno 040701000179) Bolsa de polietileno negra de 60x90 cms x 0,05; 50% material virgen (Mínimo) y 50% material reciclado (Máximo). $ 2.148,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.181.400 $ 1.181.400
24111503
Bolsas de plástico2000kilogramo(Código interno 040701000016) Bolsa de polietileno negra de 100x110 cms x 0,05; 50% material virgen (Mínimo) y 50% material reciclado (Máximo). (Código interno 040701000016) Bolsa de polietileno negra de 100x110 cms x 0,05; 50% material virgen (Mínimo) y 50% material reciclado (Máximo). $ 2.148,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.296.000 $ 4.296.000
Total Neto $ 5.477.400
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.040.706
TOTAL OC $ 6.518.106


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.