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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
5052-877-SE20 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
28-09-2020 |
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Nombre de la Orden de Compra |
5052-12-LE20/2204007002/BOLSAS/OCTUBRE |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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5052-12-LE20 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
45 días contra la recepción conforme de la factura |
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Justificación pago mayor a 30 días |
DE ACUERDO POLITICAS INSTITUCIONALES REFERENTE A LOS PLAZOS DE PAGO |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE TALCA
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R.U.T. |
61.606.901-2 |
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Dirección de Facturación |
1 norte N° 1951, 4°Piso, Oficina de Partes |
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Comuna |
Talca
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Impuesto |
137788 |
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Dirección de Envío de la Factura |
1 norte N° 1951, 4°Piso, Oficina de Partes |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
MERIDA EIRL |
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Razón Social |
INSUMOS DESECHABLES MARCELO SEGUEL ALBORNOZ E I R
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R.U.T. |
76.006.304-5 |
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Sucursal |
MERIDA EIRL |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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24111503
| Bolsas de plástico | 400 | kilogramo | (código interno 040701000019) Bolsas de polietileno trasparente de 60x90 cms x 0,05; 50% material virgen (Min) y 50% material reciclado (Max). | BOLSA INCOLORA DE POLIETILENO – TRANSPARENTE NATURAL - 50% MATERIAL VIRGEN Y 50% MATERIAL RECICLADO - 100% TRASLUCIDAS - SELLADO Y CALIDAD GARANTIZADOS - 60 x 90 CMTS - PACK x 10 UU – ESPESOR 50 MIC.- UNIDAD DE DESPACHO 1 SACO x 25 KILOS - PESO x UU 50 GR |
$ 1.813,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 725.200
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$ 725.200
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Total Neto
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$ 725.200
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 137.788
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$ 862.988
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.