Orden de Compra. Nº5053-1022-SE16 "5053-48-lq16 / 240288 / Servicios de Vigilancia "
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE TALCA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5053-1022-SE16
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 04-11-2016
Nombre de la Orden de Compra 5053-48-lq16 / 240288 / Servicios de Vigilancia
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5053-48-LQ16
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Servicios
Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE TALCA
R.U.T. 61.606.901-2
Dirección de Unidad de Compra 1 Norte Nº 1990
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE TALCA
R.U.T. 61.606.901-2
Dirección de Facturación 1 norte N° 1951, 4°Piso
Comuna Talca
Impuesto 8447565,11
Dirección de Envío de la Factura 1 norte N° 1951, 4°Piso
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SEGURIDAD PRIVADA BELFAST LIMITADA
Razón Social Empresa de Seguridad Privada Belfast Limitada
R.U.T. 76.463.134-k
Sucursal SEGURIDAD PRIVADA BELFAST LIMITADA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
92101501
Servicios de vigilancia1MesServicios de guardias para el Hospital Regional de Talca, de acuerdo a cantidad de puestos y horarios señalados en Anexo Nº 1 de las Bases Administrativas y Especificaciones Técnicas. (Ofertar el costo total neto mensual).Servicio guardia de seguridad periodo SEPTIEMBRE 2016. Factura n° 19 MES DE OCTUBRE 2016. $ 44.460.869,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.460.869 $ 44.460.869
Total Neto $ 44.460.869
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 8.447.565
TOTAL OC $ 52.908.434


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.