Orden de Compra. Nº5053-1025-SE23 "5053-107-LE23/2206005001/PINTURAS SERVICIO DE PABELLÓN CENTRAL JUNIO"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE TALCA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5053-1025-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 03-07-2023
Nombre de la Orden de Compra 5053-107-LE23/2206005001/PINTURAS SERVICIO DE PABELLÓN CENTRAL JUNIO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5053-107-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Operaciones
Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE TALCA
R.U.T. 61.606.901-2
Dirección de Unidad de Compra 1 norte N° 1951, 4°Piso
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 13996
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE TALCA
R.U.T. 61.606.901-2
Dirección de Facturación ENTRADA POR 2 NORTE, ENTRE 12 Y 13 ORIENTE, UBICADO EN -1° PISO, Talca
Comuna Talca
Impuesto 1296226,55
Dirección de Envío de la Factura ENTRADA POR 2 NORTE, ENTRE 12 Y 13 ORIENTE, UBICADO EN -1° PISO, Talca
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SHERWIN WILLIAMS CHILE S.A.
Razón Social SHERWIN WILLIAMS CHILE S A
R.U.T. 96.803.460-k
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal SHERWIN WILLIAMS CHILE S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
86131502
Pintura125UnidadESMALTE EPÓXICO ANTIBACTERIAL PARA PABELLONES (GALÓN) E09950T910035 EPOXICO ANTIBACTERIAL CENTROS QUIRÃRGICOS BLANCO GALON. $ 44.020,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.502.500 $ 5.502.500
12161602
Catalizadores de combustión125UnidadCATALIZADORES ANTIBACTERIAL PARA PABELLONES (1/8 GALÓN) E09950N000B45 CATAL ANTIBAC CENTROSQUIRURGICOS $ 7.484,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 935.500 $ 935.500
31211906
Rodillos de pintar30UnidadRODILLO CHIPORRO LIZCAL 5X18 CMS Y04011C000470 RODILLO CHIPORRO 18CMS LIZCAL $ 5.118,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 153.540 $ 153.540
31211904
Brochas10UnidadBROCHAS 2” Y03006C006270 BR.EXCELSIOR 12 X 2 $ 2.765,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.650 $ 27.650
31201602
Pastas5UnidadPASTA MURO INTERIOR SIPA 24 KILOSY02C15M91IN44 PASTA MURO KEM PRO INTERIOR $ 29.067,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 145.335 $ 145.335
31201515
Cintas de papel30UnidadCINTA TESA PARA ENMASCARAR 36mm x 40 mts Y05020C003670 CINTA TESA MASKING TAP36 $ 1.924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 57.720 $ 57.720
Total Neto $ 6.822.245
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.296.227
TOTAL OC $ 8.118.472


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.