Orden de Compra. Nº5053-1156-SE18 "5053-7-LE18/2206001/MANTENCIÓN Y RECARGA EXTINTORES/MAYO/873"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE TALCA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5053-1156-SE18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 06-09-2018
Nombre de la Orden de Compra 5053-7-LE18/2206001/MANTENCIÓN Y RECARGA EXTINTORES/MAYO/873
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5053-7-LE18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Operaciones
Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE TALCA
R.U.T. 61.606.901-2
Dirección de Unidad de Compra 1 norte N° 1951, 4°Piso
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 873 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días De acuerdo a políticas institucionales referentes al plazo de pago.
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE TALCA
R.U.T. 61.606.901-2
Dirección de Facturación 1 norte N° 1951, 4°Piso, Oficina de Partes
Comuna Talca
Impuesto 142741,49
Dirección de Envío de la Factura 1 norte N° 1951, 4°Piso, Oficina de Partes
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Comercial Geoseg Ltda
Razón Social Comercial Geoseg Ltda.
R.U.T. 76.244.928-5
Sucursal Comercial Geoseg Ltda
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
46191601
Extintores1UnidadDIFERENTES RECARGAS, DETALLE MEMO N°69DIFERENTES RECARGAS $ 576.804,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 576.804 $ 576.804
46191601
Extintores1UnidadDIFERENTES MANTENCIONES, DETALLE MEMO N°69DIFERENTES MANTENCIONES $ 165.567,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 165.567 $ 165.567
46191601
Extintores1UnidadDIFERENTES REPUESTOS, DETALLE MEMO N°69DIFERENTES REPUESTOS $ 8.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.900 $ 8.900
Total Neto $ 751.271
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 142.741
TOTAL OC $ 894.012


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.