Orden de Compra. Nº
5053-1163-SE26
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5053-37-LP26/2206001001/REPARACION E IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS/JUNIO
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Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE TALCA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
5053-1163-SE26
Estado de la Orden de Compra
Cancelada
Fecha de Envío
11-06-2026
Nombre de la Orden de Compra
5053-37-LP26/2206001001/REPARACION E IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS/JUNIO
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
duplicada
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
5053-37-LP26
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Operaciones
Razón Social
SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE TALCA
R.U.T.
61.606.901-2
Dirección de Unidad de Compra
1 norte N° 1951, 4°Piso
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con presupuesto liberado correspondiente al folio de compromiso SIGFE: 15935
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE TALCA
R.U.T.
61.606.901-2
Dirección de Facturación
1 norte N° 1951, 4°Piso, Oficina de Partes
Comuna
*
Impuesto
978010,37
Dirección de Envío de la Factura
1 norte N° 1951, 4°Piso, Oficina de Partes
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Constructora Ubilla
Razón Social
CONSTRUCTORA RICARDO UBILLA UBAL E.I.R.L.
R.U.T.
76.096.504-9
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Constructora Ubilla
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
72131702
Construcción de obras civiles
105,5
Unidad
Cambio de caballete, limatesas y limahoya (desarrollo 1,0 m)
Cambio de caballete, limatesas y limahoya (desarrollo 1,0 m)
$ 25.200,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.658.600
$ 2.658.600
72131702
Construcción de obras civiles
3
Unidad
Cambio de techo (Plancha zinc electropintadas espesor 0,4mm largo 2 mts)
Cambio de techo (Plancha zinc electropintadas espesor 0,4mm largo 2 mts)
$ 19.760,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 59.280
$ 59.280
72131702
Construcción de obras civiles
11
Unidad
Cambio de techo (Plancha zinc electropintadas espesor 0,4mm largo 3mts)
Cambio de techo (Plancha zinc electropintadas espesor 0,4mm largo 3mts)
$ 28.090,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 308.990
$ 308.990
72131702
Construcción de obras civiles
2
Unidad
Papel fieltro rollo 1 x 40 mts (Ítem 5.9)
Papel fieltro rollo 1 x 40 mts (Ítem 5.9)
$ 13.100,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 26.200
$ 26.200
72131702
Construcción de obras civiles
3
Unidad
Tineta primer Danoprimer 5 kg. (Ítem 7.1)
Tineta primer Danoprimer 5 kg. (Ítem 7.1)
$ 75.400,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 226.200
$ 226.200
72131702
Construcción de obras civiles
5
Unidad
Tineta Poliuretano Danopur 25 kg. UV color gris transitable. (Ítem 7.2)
Tineta Poliuretano Danopur 25 kg. UV color gris transitable. (Ítem 7.2)
$ 177.550,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 887.750
$ 887.750
72131702
Construcción de obras civiles
2
Unidad
Rollo fibra de vidrio para encuentros muro y piso 50m2. (Ítem 7.3)
Rollo fibra de vidrio para encuentros muro y piso 50m2. (Ítem 7.3)
$ 53.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 106.000
$ 106.000
72131702
Construcción de obras civiles
29
Unidad
Sellador poliuretano Pu 35 (590 grs) (Ítem 7.4)
Sellador poliuretano Pu 35 (590 grs) (Ítem 7.4)
$ 7.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 203.000
$ 203.000
Total Neto
$ 4.476.020
Descuento
$ 0
Cargos
$ 671.403
IVA
19
%
$ 978.010
TOTAL OC
$ 6.125.433
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.