Orden de Compra. Nº5053-1163-SE26 "5053-37-LP26/2206001001/REPARACION E IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS/JUNIO"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE TALCA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5053-1163-SE26
Estado de la Orden de Compra Cancelada
Fecha de Envío 11-06-2026
Nombre de la Orden de Compra 5053-37-LP26/2206001001/REPARACION E IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS/JUNIO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas duplicada
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5053-37-LP26
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Operaciones
Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE TALCA
R.U.T. 61.606.901-2
Dirección de Unidad de Compra 1 norte N° 1951, 4°Piso
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con presupuesto liberado correspondiente al folio de compromiso SIGFE: 15935
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE TALCA
R.U.T. 61.606.901-2
Dirección de Facturación 1 norte N° 1951, 4°Piso, Oficina de Partes
Comuna *
Impuesto 978010,37
Dirección de Envío de la Factura 1 norte N° 1951, 4°Piso, Oficina de Partes
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Constructora Ubilla
Razón Social CONSTRUCTORA RICARDO UBILLA UBAL E.I.R.L.
R.U.T. 76.096.504-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Constructora Ubilla
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
72131702
Construcción de obras civiles105,5UnidadCambio de caballete, limatesas y limahoya (desarrollo 1,0 m)Cambio de caballete, limatesas y limahoya (desarrollo 1,0 m) $ 25.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.658.600 $ 2.658.600
72131702
Construcción de obras civiles3UnidadCambio de techo (Plancha zinc electropintadas espesor 0,4mm largo 2 mts)Cambio de techo (Plancha zinc electropintadas espesor 0,4mm largo 2 mts) $ 19.760,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 59.280 $ 59.280
72131702
Construcción de obras civiles11UnidadCambio de techo (Plancha zinc electropintadas espesor 0,4mm largo 3mts)Cambio de techo (Plancha zinc electropintadas espesor 0,4mm largo 3mts) $ 28.090,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 308.990 $ 308.990
72131702
Construcción de obras civiles2UnidadPapel fieltro rollo 1 x 40 mts (Ítem 5.9)Papel fieltro rollo 1 x 40 mts (Ítem 5.9) $ 13.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.200 $ 26.200
72131702
Construcción de obras civiles3UnidadTineta primer Danoprimer 5 kg. (Ítem 7.1)Tineta primer Danoprimer 5 kg. (Ítem 7.1) $ 75.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 226.200 $ 226.200
72131702
Construcción de obras civiles5UnidadTineta Poliuretano Danopur 25 kg. UV color gris transitable. (Ítem 7.2)Tineta Poliuretano Danopur 25 kg. UV color gris transitable. (Ítem 7.2) $ 177.550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 887.750 $ 887.750
72131702
Construcción de obras civiles2Unidad Rollo fibra de vidrio para encuentros muro y piso 50m2. (Ítem 7.3) Rollo fibra de vidrio para encuentros muro y piso 50m2. (Ítem 7.3) $ 53.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 106.000 $ 106.000
72131702
Construcción de obras civiles29UnidadSellador poliuretano Pu 35 (590 grs) (Ítem 7.4)Sellador poliuretano Pu 35 (590 grs) (Ítem 7.4) $ 7.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 203.000 $ 203.000
Total Neto $ 4.476.020
Descuento $ 0
Cargos $ 671.403
IVA  19  % $ 978.010
TOTAL OC $ 6.125.433


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.