Orden de Compra. Nº5053-1232-SE26 "5053-34-LP26/2206005002/MANTENCIÓN CORRECTIVA MÁQUINAS TÉRMICAS/JUNIO"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE TALCA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5053-1232-SE26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 03-07-2026
Nombre de la Orden de Compra 5053-34-LP26/2206005002/MANTENCIÓN CORRECTIVA MÁQUINAS TÉRMICAS/JUNIO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5053-34-LP26
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Operaciones
Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE TALCA
R.U.T. 61.606.901-2
Dirección de Unidad de Compra 1 norte N° 1951, 4°Piso
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 17962
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE TALCA
R.U.T. 61.606.901-2
Dirección de Facturación 1 norte N° 1951, 4°Piso, Oficina de Partes
Comuna *
Impuesto 712891,4
Dirección de Envío de la Factura 1 norte N° 1951, 4°Piso, Oficina de Partes
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ENEVAL
Razón Social ENEVAL COMERCIAL SPA
R.U.T. 76.008.854-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal ENEVAL
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
40101602
Circuladores de aire1UnidadMANTENCION CORRECTIVA MAQUINAS TERMICAS, DATA CENTER Y HEAVY DUTY, Entregar valor neto”42.016.807” (Según anexo n°6)Reemplazo de cables eléctricos de alimentación de CH N° 2 Central térmica N° 3 -INSUMOS -MANO DE OBRA -UF 18/6/26 $40.787 COT 2026/374 REV 01 $ 3.752.060,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.752.060 $ 3.752.060
Total Neto $ 3.752.060
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 712.891
TOTAL OC $ 4.464.951


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.