Orden de Compra. Nº5053-1490-SE18 "5053-108-LE18/2206006/Mant. refrigeradores-congeladores farmaceuticos/NOV/2915"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE TALCA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5053-1490-SE18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 20-11-2018
Nombre de la Orden de Compra 5053-108-LE18/2206006/Mant. refrigeradores-congeladores farmaceuticos/NOV/2915
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5053-108-LE18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Operaciones
Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE TALCA
R.U.T. 61.606.901-2
Dirección de Unidad de Compra 1 norte N° 1951, 4°Piso
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2915 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días De acuerdo a políticas institucionales referentes al plazo de pago.
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE TALCA
R.U.T. 61.606.901-2
Dirección de Facturación 1 norte N° 1951, 4°Piso, Oficina de Partes
Comuna Talca
Impuesto 551950
Dirección de Envío de la Factura 1 norte N° 1951, 4°Piso, Oficina de Partes
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor multiservi
Razón Social CLAUDIO MAURICIO CANALES CONTRERAS
R.U.T. 16.256.054-9
Sucursal multiservi
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
41103010
Refrigeradores de banco de sangre1UnidadMANTENCION PREVENTIVA A VITRINA VERTICAL, GRUPO A ( Marca, modelo y frecuencia en anexo N° 4)Se debe postular por el valor total neto del grupo mantenciòn de equipos de refrigeraciòn $ 585.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 585.000 $ 585.000
41103010
Refrigeradores de banco de sangre1UnidadMANTENCION PREVENTIVA A REFRIGERADOR DOMESTICO Y FREEZER VERTICAL, GRUPO B ( Marca, modelo y frecuencia en anexo N° 4)Se debe postular por el valor total neto del grupo mantenciòn de equipos de refrigeraciòn $ 885.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 885.000 $ 885.000
41103010
Refrigeradores de banco de sangre1UnidadMANTENCION PREVENTIVA A REFRIGERADORES FARMACEUTICOS Y FREEZER VERTICAL, GRUPO C ( Marca, modelo y frecuencia en anexo N° 4)Se debe postular por el valor total neto del grupo mantenciòn de equipos de refrigeraciòn $ 540.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 540.000 $ 540.000
41103010
Refrigeradores de banco de sangre1UnidadMANTENCION PREVENTIVA A FREEZER VERTICAL E INCUBADORA, GRUPO D ( Marca, modelo y frecuencia en anexo N° 4)Se debe postular por el valor total neto del grupomantenciòn de equipos de refrigeraciòn $ 210.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 210.000 $ 210.000
41103010
Refrigeradores de banco de sangre1UnidadMANTENCION PREVENTIVA A REFRIGERADOR FARMACEUTICO Y FREEZER VERTICAL, GRUPO E ( Marca, modelo y frecuencia en anexo N° 4)Se debe postular por el valor total neto del grupomantenciòn de equipos de refrigeraciòn $ 685.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 685.000 $ 685.000
Total Neto $ 2.905.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 551.950
TOTAL OC $ 3.456.950


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.