Orden de Compra. Nº
5053-1490-SE18
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5053-108-LE18/2206006/Mant. refrigeradores-congeladores farmaceuticos/NOV/2915
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Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE TALCA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
5053-1490-SE18
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
20-11-2018
Nombre de la Orden de Compra
5053-108-LE18/2206006/Mant. refrigeradores-congeladores farmaceuticos/NOV/2915
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
5053-108-LE18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Operaciones
Razón Social
SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE TALCA
R.U.T.
61.606.901-2
Dirección de Unidad de Compra
1 norte N° 1951, 4°Piso
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2915 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días
De acuerdo a políticas institucionales referentes al plazo de pago.
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE TALCA
R.U.T.
61.606.901-2
Dirección de Facturación
1 norte N° 1951, 4°Piso, Oficina de Partes
Comuna
Talca
Impuesto
551950
Dirección de Envío de la Factura
1 norte N° 1951, 4°Piso, Oficina de Partes
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
multiservi
Razón Social
CLAUDIO MAURICIO CANALES CONTRERAS
R.U.T.
16.256.054-9
Sucursal
multiservi
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
41103010
Refrigeradores de banco de sangre
1
Unidad
MANTENCION PREVENTIVA A VITRINA VERTICAL, GRUPO A ( Marca, modelo y frecuencia en anexo N° 4)Se debe postular por el valor total neto del grupo
mantenciòn de equipos de refrigeraciòn
$ 585.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 585.000
$ 585.000
41103010
Refrigeradores de banco de sangre
1
Unidad
MANTENCION PREVENTIVA A REFRIGERADOR DOMESTICO Y FREEZER VERTICAL, GRUPO B ( Marca, modelo y frecuencia en anexo N° 4)Se debe postular por el valor total neto del grupo
mantenciòn de equipos de refrigeraciòn
$ 885.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 885.000
$ 885.000
41103010
Refrigeradores de banco de sangre
1
Unidad
MANTENCION PREVENTIVA A REFRIGERADORES FARMACEUTICOS Y FREEZER VERTICAL, GRUPO C ( Marca, modelo y frecuencia en anexo N° 4)Se debe postular por el valor total neto del grupo
mantenciòn de equipos de refrigeraciòn
$ 540.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 540.000
$ 540.000
41103010
Refrigeradores de banco de sangre
1
Unidad
MANTENCION PREVENTIVA A FREEZER VERTICAL E INCUBADORA, GRUPO D ( Marca, modelo y frecuencia en anexo N° 4)Se debe postular por el valor total neto del grupo
mantenciòn de equipos de refrigeraciòn
$ 210.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 210.000
$ 210.000
41103010
Refrigeradores de banco de sangre
1
Unidad
MANTENCION PREVENTIVA A REFRIGERADOR FARMACEUTICO Y FREEZER VERTICAL, GRUPO E ( Marca, modelo y frecuencia en anexo N° 4)Se debe postular por el valor total neto del grupo
mantenciòn de equipos de refrigeraciòn
$ 685.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 685.000
$ 685.000
Total Neto
$ 2.905.000
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 551.950
TOTAL OC
$ 3.456.950
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.