Orden de Compra. Nº5053-185-SE12 "ORDEN DE COMPRA DESDE 5053-57-L112"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE TALCA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5053-185-SE12
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 09-04-2012
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 5053-57-L112
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5053-57-L112
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Servicios Generales
Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE TALCA
R.U.T. 61.606.901-2
Dirección de Unidad de Compra 1 Norte Nº 1990
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE TALCA
R.U.T. 61.606.901-2
Dirección de Facturación 1 norte N° 1951, 4°Piso
Comuna Talca
Impuesto 59897,5
Dirección de Envío de la Factura 1 norte N° 1951, 4°Piso
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor FERRETERIA CASANOVA
Razón Social RAUL ANTONIO CASANOVA CALDERON
R.U.T. 7.464.290-k
Sucursal FERRETERIA CASANOVA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211904
Brochas5UnidadBROCHAS DE 2 1/2"  $ 550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.750 $ 2.750
40141702
Grifos20UnidadLLAVE PARA LAVAMANOS ALTA LC-2  $ 8.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 170.000 $ 170.000
40141702
Grifos10UnidadDUCHA TELEFONODUCHA TELEFONO $ 6.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 65.000 $ 65.000
40141702
Grifos10UnidadFLEXIBLE HI HI 1/2 x 1/2 DE 40 CMS.FLEXIBLE HI HI 1/2 x 1/2 DE 40 CMS. $ 2.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.000 $ 20.000
15121510
Antigripado10UnidadWD 40 GRANDE 311 ML  $ 3.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.000 $ 33.000
27111508
Sierras20UnidadHOJAS DE SIERRA SENCILLAS SANFLEX  $ 850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.000 $ 17.000
31191501
Papeles de lija30PliegoLIJA PARA METAL  $ 250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.500 $ 7.500
Total Neto $ 315.250
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 59.898
TOTAL OC $ 375.148


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.