Orden de Compra. Nº
5053-187-SE12
"
ORDEN DE COMPRA DESDE 5053-57-L112
"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE TALCA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
5053-187-SE12
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
09-04-2012
Nombre de la Orden de Compra
ORDEN DE COMPRA DESDE 5053-57-L112
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
5053-57-L112
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Servicios Generales
Razón Social
SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE TALCA
R.U.T.
61.606.901-2
Dirección de Unidad de Compra
1 Norte Nº 1990
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
60 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE TALCA
R.U.T.
61.606.901-2
Dirección de Facturación
1 norte N° 1951, 4°Piso
Comuna
Talca
Impuesto
190257,45
Dirección de Envío de la Factura
1 norte N° 1951, 4°Piso
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Marcelo Alejandro Castro Douglas
Razón Social
MARCELO ALEJANDRO CASTRO DOUGLAS
R.U.T.
12.521.988-8
Sucursal
Marcelo Alejandro Castro Douglas
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
23171522
Fundentes para soldar
5
Caja
PASTA PARA SOLDAR 100 GRS.
$ 720,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.600
$ 3.600
11111601
Yeso
3
Unidad
BOLSA DE YESO ROMERAL
$ 3.490,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.470
$ 10.470
31191506
Discos abrasivos
10
Unidad
DISCO DE CORTE METAL DE 4 1/2"
DISCO DE CORTE METAL DE 4 1/2"
$ 600,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.000
$ 6.000
31201601
Adhesivos químicos
10
Unidad
SUPER BONDER 3 GRS
SUPER BONDER 3 GRS
$ 1.590,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.900
$ 15.900
39101610
ampolletas de filamento
100
Unidad
AMPOLLETAS CONCENTRICAS R60
AMPOLLETAS CONCENTRICAS R60
$ 570,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 57.000
$ 57.000
40141716
Sifones en P
5
Unidad
SIFON PARA LAVAMANOS EN "S"
$ 1.335,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.675
$ 6.675
40141702
Grifos
10
Unidad
COMBINACION PARA LAVAPLATOS CC-7
$ 22.990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 229.900
$ 229.900
40141702
Grifos
15
Unidad
LLAVE TEMPORIZADA PARA LAVAMANOS
$ 15.990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 239.850
$ 239.850
40141702
Grifos
10
Unidad
LLAVE PARA LAVAMANOS MONOMANDO 1/2
LLAVE PARA LAVAMANOS MONOMANDO 1/2
$ 9.300,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 93.000
$ 93.000
40141702
Grifos
10
Unidad
VALVULAS PARA SILENCIOSO METALICA FAS
$ 7.460,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 74.600
$ 74.600
40141702
Grifos
10
Unidad
LLAVE DE PASO PARTE SUPERIOR CROMADA LC-11 FAS
LLAVE DE PASO PARTE SUPERIOR CROMADA LC-11 FAS
$ 7.369,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 73.690
$ 73.690
46171503
Juegos de cerraduras
5
Unidad
CERRADURA TUBULAR 4040
$ 14.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 72.500
$ 72.500
23171509
Soldadura
15
kilogramo
SOLDADURA ELECTRICA 6/11
$ 2.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 30.000
$ 30.000
23171509
Soldadura
10
Rollo
SOLDADURA DE ESTAÑO AL 50%
$ 7.321,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 73.210
$ 73.210
39121205
Canaletas para cables
20
Tira
CANALETAS 20 x 10 CON AUTOADHESIVO
$ 748,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.960
$ 14.960
Total Neto
$ 1.001.355
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 190.257
TOTAL OC
$ 1.191.612
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.