Orden de Compra. Nº5053-187-SE12 "ORDEN DE COMPRA DESDE 5053-57-L112"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE TALCA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5053-187-SE12
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 09-04-2012
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 5053-57-L112
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5053-57-L112
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Servicios Generales
Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE TALCA
R.U.T. 61.606.901-2
Dirección de Unidad de Compra 1 Norte Nº 1990
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE TALCA
R.U.T. 61.606.901-2
Dirección de Facturación 1 norte N° 1951, 4°Piso
Comuna Talca
Impuesto 190257,45
Dirección de Envío de la Factura 1 norte N° 1951, 4°Piso
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Marcelo Alejandro Castro Douglas
Razón Social MARCELO ALEJANDRO CASTRO DOUGLAS
R.U.T. 12.521.988-8
Sucursal Marcelo Alejandro Castro Douglas
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
23171522
Fundentes para soldar5CajaPASTA PARA SOLDAR 100 GRS.  $ 720,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.600 $ 3.600
11111601
Yeso3UnidadBOLSA DE YESO ROMERAL  $ 3.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.470 $ 10.470
31191506
Discos abrasivos10UnidadDISCO DE CORTE METAL DE 4 1/2"DISCO DE CORTE METAL DE 4 1/2" $ 600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.000 $ 6.000
31201601
Adhesivos químicos10UnidadSUPER BONDER 3 GRSSUPER BONDER 3 GRS $ 1.590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.900 $ 15.900
39101610
ampolletas de filamento100UnidadAMPOLLETAS CONCENTRICAS R60AMPOLLETAS CONCENTRICAS R60 $ 570,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 57.000 $ 57.000
40141716
Sifones en P5UnidadSIFON PARA LAVAMANOS EN "S"  $ 1.335,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.675 $ 6.675
40141702
Grifos10UnidadCOMBINACION PARA LAVAPLATOS CC-7   $ 22.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 229.900 $ 229.900
40141702
Grifos15UnidadLLAVE TEMPORIZADA PARA LAVAMANOS   $ 15.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 239.850 $ 239.850
40141702
Grifos10UnidadLLAVE PARA LAVAMANOS MONOMANDO 1/2LLAVE PARA LAVAMANOS MONOMANDO 1/2 $ 9.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 93.000 $ 93.000
40141702
Grifos10UnidadVALVULAS PARA SILENCIOSO METALICA FAS  $ 7.460,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 74.600 $ 74.600
40141702
Grifos10UnidadLLAVE DE PASO PARTE SUPERIOR CROMADA LC-11 FASLLAVE DE PASO PARTE SUPERIOR CROMADA LC-11 FAS $ 7.369,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 73.690 $ 73.690
46171503
Juegos de cerraduras5UnidadCERRADURA TUBULAR 4040  $ 14.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 72.500 $ 72.500
23171509
Soldadura15kilogramoSOLDADURA ELECTRICA 6/11  $ 2.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.000 $ 30.000
23171509
Soldadura10RolloSOLDADURA DE ESTAÑO AL 50%  $ 7.321,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 73.210 $ 73.210
39121205
Canaletas para cables20TiraCANALETAS 20 x 10 CON AUTOADHESIVO  $ 748,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.960 $ 14.960
Total Neto $ 1.001.355
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 190.257
TOTAL OC $ 1.191.612


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.