Orden de Compra. Nº5053-1962-SE24 "5053-78-LQ24/2206006003/ER MANTENCION PREVENTIVA BOMBAS INFUSION, JERINGAS Y ALIMENTACION/DICIEMBRE"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE TALCA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5053-1962-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 20-01-2025
Nombre de la Orden de Compra 5053-78-LQ24/2206006003/ER MANTENCION PREVENTIVA BOMBAS INFUSION, JERINGAS Y ALIMENTACION/DICIEMBRE
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5053-78-LQ24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Operaciones
Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE TALCA
R.U.T. 61.606.901-2
Dirección de Unidad de Compra 1 norte N° 1951, 4°Piso
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2406
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE TALCA
R.U.T. 61.606.901-2
Dirección de Facturación 1 norte N° 1951, 4°Piso, Oficina de Partes
Comuna *
Impuesto 11594401,73
Dirección de Envío de la Factura 1 norte N° 1951, 4°Piso, Oficina de Partes
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Fresenius Kabi Chile Ltda.
Razón Social FRESENIUS KABI CHILE LIMITADA
R.U.T. 77.478.120-k
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Fresenius Kabi Chile Ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
41105104
Bombas de jeringa437UnidadServicios de mantención de equipos propios, Bomba de infusiónServicios de mantención de equipos propios, Bomba de infusión $ 117.127,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 51.184.499 $ 51.184.499
41105104
Bombas de jeringa30UnidadServicios de mantención de equipos propios, Bomba de jeringaServicios de mantención de equipos propios, Bomba de jeringa $ 117.127,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.513.810 $ 3.513.810
41105104
Bombas de jeringa54UnidadServicios de mantención de equipos propios, Bombas de alimentación Servicios de mantención de equipos propios, Bombas de alimentación $ 117.127,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.324.858 $ 6.324.858
Total Neto $ 61.023.167
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 11.594.402
TOTAL OC $ 72.617.569


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.