Orden de Compra. Nº
5053-270-SE12
"
ORDEN DE COMPRA DESDE 5053-77-L112
"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE TALCA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
5053-270-SE12
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
22-05-2012
Nombre de la Orden de Compra
ORDEN DE COMPRA DESDE 5053-77-L112
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
5053-77-L112
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Servicios Generales
Razón Social
SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE TALCA
R.U.T.
61.606.901-2
Dirección de Unidad de Compra
1 Norte Nº 1990
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
60 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE TALCA
R.U.T.
61.606.901-2
Dirección de Facturación
1 norte N° 1951, 4°Piso
Comuna
Talca
Impuesto
129687,35
Dirección de Envío de la Factura
1 norte N° 1951, 4°Piso
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Marcelo Alejandro Castro Douglas
Razón Social
MARCELO ALEJANDRO CASTRO DOUGLAS
R.U.T.
12.521.988-8
Sucursal
Marcelo Alejandro Castro Douglas
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
11111601
Yeso
3
Unidad
BOLSA DE YESO ROMERAL
BOLSA DE YESO ROMERAL
$ 3.490,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.470
$ 10.470
31191501
Papeles de lija
30
Pliego
LIJA PARA MADERA N° 100
$ 72,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.160
$ 2.160
31211506
Pinturas de látex
5
Litro
LATEX PIEZA Y FACHADA DIFERENTES COLORES ( rojo,amarillo,violeta,verde,rosado)
$ 6.900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 34.500
$ 34.500
39101701
Tubos fluorescentes
100
Unidad
TUBOS FLUORESCENTES 40W (Al cotizar definir marca)
$ 510,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 51.000
$ 51.000
39101701
Tubos fluorescentes
50
Unidad
TUBOS FLUORESCENTES 20W (Al cotizar definir marca)
$ 510,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 25.500
$ 25.500
39111801
Resistencias de lámparas
20
Unidad
BALLAST ELECTRONICOS 54W - 240 - 60 Hz ( Se adjunta foto referencial)
$ 6.900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 138.000
$ 138.000
40141702
Grifos
10
Unidad
LLAVE PARA LAVAMANOS ALTA LC-2 FAS
LLAVE PARA LAVAMANOS ALTA LC-2 FAS
$ 8.027,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 80.270
$ 80.270
40141716
Sifones en P
5
Unidad
SIFON PARA LAVAMANOS EN "S"
SIFON PARA LAVAMANOS EN "S"
$ 1.335,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.675
$ 6.675
40141702
Grifos
10
Unidad
COMBINACION PARA LAVAPLATOS CC-7 FAS
COMBINACION PARA LAVAPLATOS CC-7 FAS
$ 24.099,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 240.990
$ 240.990
40141702
Grifos
10
Unidad
LLAVE PARA LAVAMANOS MONOMANDO 1/2
LLAVE PARA LAVAMANOS MONOMANDO 1/2
$ 9.300,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 93.000
$ 93.000
Total Neto
$ 682.565
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 129.687
TOTAL OC
$ 812.252
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.