Orden de Compra. Nº5053-270-SE12 "ORDEN DE COMPRA DESDE 5053-77-L112"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE TALCA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5053-270-SE12
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 22-05-2012
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 5053-77-L112
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5053-77-L112
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Servicios Generales
Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE TALCA
R.U.T. 61.606.901-2
Dirección de Unidad de Compra 1 Norte Nº 1990
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE TALCA
R.U.T. 61.606.901-2
Dirección de Facturación 1 norte N° 1951, 4°Piso
Comuna Talca
Impuesto 129687,35
Dirección de Envío de la Factura 1 norte N° 1951, 4°Piso
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Marcelo Alejandro Castro Douglas
Razón Social MARCELO ALEJANDRO CASTRO DOUGLAS
R.U.T. 12.521.988-8
Sucursal Marcelo Alejandro Castro Douglas
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
11111601
Yeso3UnidadBOLSA DE YESO ROMERALBOLSA DE YESO ROMERAL $ 3.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.470 $ 10.470
31191501
Papeles de lija30PliegoLIJA PARA MADERA N° 100  $ 72,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.160 $ 2.160
31211506
Pinturas de látex5LitroLATEX PIEZA Y FACHADA DIFERENTES COLORES ( rojo,amarillo,violeta,verde,rosado)  $ 6.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.500 $ 34.500
39101701
Tubos fluorescentes100UnidadTUBOS FLUORESCENTES 40W (Al cotizar definir marca)   $ 510,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 51.000 $ 51.000
39101701
Tubos fluorescentes50UnidadTUBOS FLUORESCENTES 20W (Al cotizar definir marca)  $ 510,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.500 $ 25.500
39111801
Resistencias de lámparas20UnidadBALLAST ELECTRONICOS 54W - 240 - 60 Hz ( Se adjunta foto referencial)  $ 6.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 138.000 $ 138.000
40141702
Grifos10UnidadLLAVE PARA LAVAMANOS ALTA LC-2 FASLLAVE PARA LAVAMANOS ALTA LC-2 FAS $ 8.027,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 80.270 $ 80.270
40141716
Sifones en P5UnidadSIFON PARA LAVAMANOS EN "S"SIFON PARA LAVAMANOS EN "S" $ 1.335,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.675 $ 6.675
40141702
Grifos10UnidadCOMBINACION PARA LAVAPLATOS CC-7 FASCOMBINACION PARA LAVAPLATOS CC-7 FAS $ 24.099,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 240.990 $ 240.990
40141702
Grifos10UnidadLLAVE PARA LAVAMANOS MONOMANDO 1/2LLAVE PARA LAVAMANOS MONOMANDO 1/2 $ 9.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 93.000 $ 93.000
Total Neto $ 682.565
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 129.687
TOTAL OC $ 812.252


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.