Orden de Compra. Nº5053-3-SE25 "5053-176-LE24/2204012/PINTURAS PARA INFRAESTRUCTURA/ENERO"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE TALCA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5053-3-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 27-01-2025
Nombre de la Orden de Compra 5053-176-LE24/2204012/PINTURAS PARA INFRAESTRUCTURA/ENERO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5053-176-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Operaciones
Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE TALCA
R.U.T. 61.606.901-2
Dirección de Unidad de Compra 1 norte N° 1951, 4°Piso
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 3114
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE TALCA
R.U.T. 61.606.901-2
Dirección de Facturación 1 norte N° 1951, 4°Piso, Oficina de Partes
Comuna Talca
Impuesto 561636,2
Dirección de Envío de la Factura 1 norte N° 1951, 4°Piso, Oficina de Partes
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SHERWIN WILLIAMS CHILE S.A.
Razón Social SHERWIN WILLIAMS CHILE S A
R.U.T. 96.803.460-k
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal SHERWIN WILLIAMS CHILE S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
86131502
Pintura4GalónE01331T910035 ESMALTE IPONLAC BLANCO E01331T910035 ESMALTE IPONLAC BLANCO cod abas 041001030668 $ 53.760,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 215.040 $ 215.040
86131502
Pintura1GalónA01400B000035 ESMALTE EXCELLO BASE R G A01400B000035 ESMALTE EXCELLO BASE R G cod abas 041001030673 $ 23.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.700 $ 23.700
86131502
Pintura24GalónE01331N000A35 CATAL.ESMALTE IPONLAC COD ABAS 041001030672E01331N000A35 CATAL.ESMALTE IPONLAC COD ABAS 041001030672 $ 52.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.248.000 $ 1.248.000
86131502
Pintura5UnidadA01MARS31RM75 SPRAY ESMALTE ROJO MAND. AB - AEROSOL 16 OZ cod abas 041001030453A01MARS31RM75 SPRAY ESMALTE ROJO MAND. AB - AEROSOL 16 OZ entrega en 2 dias habiles $ 3.464,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.320 $ 17.320
86131502
Pintura5UnidadA01MARS910075 SPRAY ESMALTE BCO. BTE. AB - AEROSOL 16 OZ.A01MARS910075 SPRAY ESMALTE BCO. BTE. AB - AEROSOL 16 OZ. cod abas 041001030043 $ 3.464,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.320 $ 17.320
86131502
Pintura20UnidadE01331W22NR35 IPONLAC COLOR PREP GR2 - 1 KIT ROJO, 12 KIT GRIS Y 7 KIT VERDE AGUA.E01331W22NR35 IPONLAC COLOR PREP GR2 - 1 KIT ROJO 041001030669, 12 KIT GRIS 041001030670 Y 7 KIT VERDE AGUA 041001030671. $ 71.730,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.434.600 $ 1.434.600
Total Neto $ 2.955.980
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 561.636
TOTAL OC $ 3.517.616


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.