Orden de Compra. Nº
5053-325-SE23
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TD/2204010/MATERIALES MUEBLES ONCOLOGIA/MARZO
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Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE TALCA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
5053-325-SE23
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
03-03-2023
Nombre de la Orden de Compra
TD/2204010/MATERIALES MUEBLES ONCOLOGIA/MARZO
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Operaciones
Razón Social
SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE TALCA
R.U.T.
61.606.901-2
Dirección de Unidad de Compra
1 norte N° 1951, 4°Piso
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 4671
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días
PAGO ANTICIPADO
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE TALCA
R.U.T.
61.606.901-2
Dirección de Facturación
ENTRADA POR 2 NORTE, ENTRE 12 Y 13 ORIENTE, UBICADO EN -1° PISO, Talca
Comuna
Talca
Impuesto
58725,77
Dirección de Envío de la Factura
ENTRADA POR 2 NORTE, ENTRE 12 Y 13 ORIENTE, UBICADO EN -1° PISO, Talca
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
MATERIALES TIGERO SOCIEDAD ANONIMA COMER
Razón Social
MATERIALES TIGERO SOCIEDAD ANONIMA COMER
R.U.T.
96.518.130-K
Sucursal
MATERIALES TIGERO SOCIEDAD ANONIMA COMER
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
30151902
Materiales para guarniciones exteriores
145
Unidad
SERVICIO ENCHAPADO DE CANTOS PVC $ML
SERVICIO ENCHAPADO DE CANTOS PVC $ML
$ 252,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 36.540
$ 36.540
30151902
Materiales para guarniciones exteriores
145
Unidad
TAPACANTO PVC BLANCO 22MM X 0.40
TAPACANTO PVC BLANCO 22MM X 0.40
$ 151,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 21.895
$ 21.895
30151902
Materiales para guarniciones exteriores
30
Unidad
TAPACANTO MEL. BLANCO ENG 21MM X 0.40 $ ML
TAPACANTO MEL. BLANCO ENG 21MM X 0.40 $ ML
$ 129,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.870
$ 3.870
30151902
Materiales para guarniciones exteriores
500
Unidad
TOR MADERA SPACK 6 X 2
TOR MADERA SPACK 6 X 2
$ 25,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.500
$ 12.500
30151902
Materiales para guarniciones exteriores
200
Unidad
TOR MADERA SPACK 3.5 X 15
TOR MADERA SPACK 3.5 X 15
$ 13,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.600
$ 2.600
30151902
Materiales para guarniciones exteriores
12
Unidad
CORREDERA TL 450MM 25KG PLC
CORREDERA TL 450MM 25KG PLC
$ 3.277,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 39.324
$ 39.324
30151902
Materiales para guarniciones exteriores
6
Plancha
MEL. BLANCO 15MM 1.83 X 2.50
MEL. BLANCO 15MM 1.83 X 2.50
$ 32.059,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 192.354
$ 192.354
Total Neto
$ 309.083
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 58.726
TOTAL OC
$ 367.809
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.