Orden de Compra. Nº5053-3602-SE25 "5053-113-le24/2206005002/REPARACION DE LAVAVAJILLA Y MARMA/JUNIO/ABRIL"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE TALCA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5053-3602-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 06-06-2025
Nombre de la Orden de Compra 5053-113-le24/2206005002/REPARACION DE LAVAVAJILLA Y MARMA/JUNIO/ABRIL
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5053-113-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Operaciones
Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE TALCA
R.U.T. 61.606.901-2
Dirección de Unidad de Compra 1 norte N° 1951, 4°Piso
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 12758
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE TALCA
R.U.T. 61.606.901-2
Dirección de Facturación 1 norte N° 1951, 4°Piso, Oficina de Partes
Comuna *
Impuesto 119571,56
Dirección de Envío de la Factura 1 norte N° 1951, 4°Piso, Oficina de Partes
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MARSOL S A
Razón Social MARSOL S A
R.U.T. 91.443.000-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal MARSOL S A
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
48101517
Hornos de uso comercial1UnidadREPARACION MARMITA NÚMERO DE SERIE: 031718QI25 -TUBO GOMA, PASO VAPOR, D.30 x 45 BLANCO x METRO LINEAL -MANO DE OBRA COTIZACIÓN N°: 561826REPARACION MARMITA NÚMERO DE SERIE: 031718QI25 -TUBO GOMA, PASO VAPOR, D.30 x 45 BLANCO x METRO LINEAL -MANO DE OBRA COTIZACIÓN N°: 561826 $ 303.998,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 303.998 $ 303.998
48101517
Hornos de uso comercial1UnidadREPARACION LAVAVAJILLAS NÚMERO DE SERIE: 866800026 - 2 RIEL DE CORTINA COTIZACIÓN N°: 561413REPARACION LAVAVAJILLAS NÚMERO DE SERIE: 866800026 - 2 RIEL DE CORTINA - MANO DE OBRA COTIZACIÓN N°: 561413 $ 325.326,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 325.326 $ 325.326
Total Neto $ 629.324
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 119.572
TOTAL OC $ 748.896


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.