Orden de Compra. Nº5053-427-SE24 "5053-183-LE23/2206005001/INSUMOS Y SERVICIOS PARA REPARACIONES GENERALES/MARZO"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE TALCA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5053-427-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 20-03-2024
Nombre de la Orden de Compra 5053-183-LE23/2206005001/INSUMOS Y SERVICIOS PARA REPARACIONES GENERALES/MARZO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5053-183-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Operaciones
Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE TALCA
R.U.T. 61.606.901-2
Dirección de Unidad de Compra 1 norte N° 1951, 4°Piso
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 6655
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE TALCA
R.U.T. 61.606.901-2
Dirección de Facturación 1 norte N° 1951, 4°Piso, Oficina de Partes
Comuna Talca
Impuesto 33390,6
Dirección de Envío de la Factura 1 norte N° 1951, 4°Piso, Oficina de Partes
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor RICARDO
Razón Social RICARDO RIVAS TRAMOLA
R.U.T. 10.797.848-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal RICARDO
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
72101607
Instalación o reparación de paredes1UnidadEdificio F, 1o Piso, Gestión de la Demanda, recinto F-1085.(O.T: 3.853) - Provisión de vidrio 6mm laminado (1.45 x 1.2 mts) (Item 07) - Provisión de lámina empavonado (1.45 x 1.2 mts) (Item 23) Edificio F, 1o Piso, Gestión de la Demanda, recinto F-1085.(O.T: 3.853) - Provisión de vidrio 6mm laminado (1.45 x 1.2 mts) (Item 07) - Provisión de lámina empavonado (1.45 x 1.2 mts) (Item 23) $ 175.740,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 175.740 $ 175.740
Total Neto $ 175.740
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 33.391
TOTAL OC $ 209.131


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.