Orden de Compra. Nº5053-522-OC08 "OC Generada desde la Adquisición 5053-185-CO08"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Talca
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5053-522-OC08
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 24-06-2008
Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 5053-185-CO08
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas FORMA DE PAGO 30 DIAS FECHA FACTURA FLETE PAGADO A DOMICILIO STOCK BODEGA REFRENDACION Nº 3117
Proveniente de Licitación 5053-185-CO08
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Servicios Generales
Razón Social Hospital Talca
R.U.T. 61.606.901-2
Dirección de Unidad de Compra 1 Norte Nº 1990
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Talca
R.U.T. 61.606.901-2
Dirección de Facturación 1 norte N° 1951, 4°Piso, Oficina de Partes
Comuna -1
Impuesto 1307,2
Dirección de Envío de la Factura 1 norte N° 1951, 4°Piso, Oficina de Partes
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social LUIS RAMON VEJARES ACUNA
R.U.T. 5.288.659-7
Sucursal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
40142413
Terminales10UnidadTerminalesTERMINAL HI 1/2" $ 688,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.880 $ 6.880
Total Neto $ 6.880
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.307
TOTAL OC $ 8.187


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.