Orden de Compra. Nº5053-554-SE19 "5053-12-LE19/2206001/Provisión e instalación de vidrios, laminas de seguridad y reparación mamparas/Mayo"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE TALCA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5053-554-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 24-05-2019
Nombre de la Orden de Compra 5053-12-LE19/2206001/Provisión e instalación de vidrios, laminas de seguridad y reparación mamparas/Mayo
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5053-12-LE19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Operaciones
Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE TALCA
R.U.T. 61.606.901-2
Dirección de Unidad de Compra 1 norte N° 1951, 4°Piso
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 6258
Usuario SIGFE rmezaf
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días De acuerdo a políticas institucionales referentes al plazo de pago.
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE TALCA
R.U.T. 61.606.901-2
Dirección de Facturación 1 norte N° 1951, 4°Piso, Oficina de Partes
Comuna Talca
Impuesto 215434,445
Dirección de Envío de la Factura 1 norte N° 1951, 4°Piso, Oficina de Partes
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor CONSMETALUM
Razón Social LUIS DARIO VILLAR BRAVO
R.U.T. 8.810.505-2
Sucursal CONSMETALUM
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30171707
Cristal de seguridad1UnidadPROVISION E INSTALACION DE VIDRIOS, LAMINAS DE SEGURIDAD, REPARACION MAMPARAS Y CONFECCION DE CIERRES EN PERFILERIA ELECTROPINTADA BLANCA(Se debe participar con el valor total neto de la sumatoria de todos los ítem). MEMO N°21 ref 3322383PROVISION E INSTALACION DE VIDRIOS, LAMINAS DE SEGURIDAD, REPARACION MAMPARAS Y CONFECCION DE CIERRES EN PERFILERIA ELECTROPINTADA BLANCA(Se debe participar con el valor total neto de la sumatoria de todos los ítem) PRESUPUESTO N°5003 $ 1.133.866,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.133.866 $ 1.133.866
Total Neto $ 1.133.866
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 215.434
TOTAL OC $ 1.349.300


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.