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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
5053-610-SE10 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
15-11-2010 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 5053-185-L110 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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5053-185-L110 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE TALCA
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R.U.T. |
61.606.901-2 |
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Dirección de Facturación |
1 norte N° 1951, 4°Piso |
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Comuna |
Talca
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Impuesto |
27320,1 |
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Dirección de Envío de la Factura |
1 norte N° 1951, 4°Piso |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Marcelo Alejandro Castro Douglas |
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Razón Social |
MARCELO ALEJANDRO CASTRO DOUGLAS
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R.U.T. |
12.521.988-8 |
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Sucursal |
Marcelo Alejandro Castro Douglas |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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31161508
| Tornillos para madera | 1000 | Unidad | TORNILLOS PARA VOLCANITA 1 5/8 x 6 NEGRO | |
$ 6,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 6.000
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$ 6.000
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39101701
| Tubos fluorescentes | 100 | Unidad | TUBOS FLUORESCENTES 40W (Al cotizar definir marca ofertada) | |
$ 598,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 59.800
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$ 59.800
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39101701
| Tubos fluorescentes | 50 | Unidad | TUBOS FLUORESCENTES 20W (Al cotizar definir marca ofertada) | |
$ 598,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 29.900
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$ 29.900
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39121303
| Cajas eléctricas | 20 | Unidad | CAJA CHUQUI PLASTICA | |
$ 325,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 6.500
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$ 6.500
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23171509
| Soldadura | 10 | kilogramo | SOLDADURA ELECTRICA 3/32 PUNTO VERDE | SOLDADURA ELECTRICA 3/32 PUNTO VERDE |
$ 1.890,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 18.900
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$ 18.900
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23171509
| Soldadura | 5 | Rollo | SOLDADURA ESTAÑO AL 50% | |
$ 4.538,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 22.690
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$ 22.690
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Total Neto
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$ 143.790
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 27.320
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$ 171.110
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.