Orden de Compra. Nº5053-610-SE10 "ORDEN DE COMPRA DESDE 5053-185-L110"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE TALCA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5053-610-SE10
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 15-11-2010
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 5053-185-L110
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5053-185-L110
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Servicios Generales
Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE TALCA
R.U.T. 61.606.901-2
Dirección de Unidad de Compra 1 Norte Nº 1990
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE TALCA
R.U.T. 61.606.901-2
Dirección de Facturación 1 norte N° 1951, 4°Piso
Comuna Talca
Impuesto 27320,1
Dirección de Envío de la Factura 1 norte N° 1951, 4°Piso
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Marcelo Alejandro Castro Douglas
Razón Social MARCELO ALEJANDRO CASTRO DOUGLAS
R.U.T. 12.521.988-8
Sucursal Marcelo Alejandro Castro Douglas
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31161508
Tornillos para madera1000UnidadTORNILLOS PARA VOLCANITA 1 5/8 x 6 NEGRO  $ 6,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.000 $ 6.000
39101701
Tubos fluorescentes100UnidadTUBOS FLUORESCENTES 40W (Al cotizar definir marca ofertada)  $ 598,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 59.800 $ 59.800
39101701
Tubos fluorescentes50UnidadTUBOS FLUORESCENTES 20W (Al cotizar definir marca ofertada)   $ 598,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.900 $ 29.900
39121303
Cajas eléctricas20UnidadCAJA CHUQUI PLASTICA  $ 325,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.500 $ 6.500
23171509
Soldadura10kilogramoSOLDADURA ELECTRICA 3/32 PUNTO VERDESOLDADURA ELECTRICA 3/32 PUNTO VERDE $ 1.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.900 $ 18.900
23171509
Soldadura5RolloSOLDADURA ESTAÑO AL 50%  $ 4.538,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.690 $ 22.690
Total Neto $ 143.790
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 27.320
TOTAL OC $ 171.110


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.