|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
5053-653-SE11 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
15-11-2011 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 5053-199-L111 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
5053-199-L111 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
60 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Justificación pago mayor a 30 días |
|
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE TALCA
|
|
R.U.T. |
61.606.901-2 |
|
Dirección de Facturación |
1 norte N° 1951, 4°Piso |
|
Comuna |
Talca
|
|
Impuesto |
18621,9 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
1 norte N° 1951, 4°Piso |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
Forestal Insigne |
|
Razón Social |
JUAN ARMANDO ABARZA GONZALEZ
|
|
R.U.T. |
14.399.147-4 |
|
Sucursal |
Forestal Insigne |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
31162402
| Portacandado | 10 | Unidad | PORTACANDADO DE 3" | PORTACANDADO DE 3" |
$ 535,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 5.350
|
$ 5.350
|
31211904
| Brochas | 5 | Unidad | BROCHAS DE 2" | BROCHAS DE 2" |
$ 590,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 2.950
|
$ 2.950
|
31211904
| Brochas | 5 | Unidad | BROCHAS DE 3" | BROCHAS DE 3" |
$ 992,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 4.960
|
$ 4.960
|
40141702
| Grifos | 10 | Unidad | LLAVE PARA LAVAMANOS ALTA LC-2 | LLAVE PARA LAVAMANOS ALTA LC-2 |
$ 8.185,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 81.850
|
$ 81.850
|
42241703
| Soportes de rodilla con goznes, bisagras o refuerzos para rodilla | 10 | Unidad | BISAGRAS DE 3" | BISAGRAS DE 3" |
$ 290,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 2.900
|
$ 2.900
|
|
|
Total Neto
|
$ 98.010
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 18.622
|
|
$ 116.632
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.