Orden de Compra. Nº5053-671-SE26 "5053-61-LP25/2206005002/MANTENCION CORRECTIVA TOMAS DE GASES CLINICOS/MARZO"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE TALCA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5053-671-SE26
Estado de la Orden de Compra Cancelada
Fecha de Envío 15-05-2026
Nombre de la Orden de Compra 5053-61-LP25/2206005002/MANTENCION CORRECTIVA TOMAS DE GASES CLINICOS/MARZO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas SE REEMPLAZA POR 5053-925-SE26
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5053-61-LP25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Operaciones
Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE TALCA
R.U.T. 61.606.901-2
Dirección de Unidad de Compra 1 norte N° 1951, 4°Piso
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con presupuesto liberado correspondiente al folio de compromiso SIGFE: 13552
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE TALCA
R.U.T. 61.606.901-2
Dirección de Facturación 1 norte N° 1951, 4°Piso, Oficina de Partes
Comuna *
Impuesto 1549114,84
Dirección de Envío de la Factura 1 norte N° 1951, 4°Piso, Oficina de Partes
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PROJECTA Ltda.
Razón Social PROJECTA SERVICIOS E INSTALACIONES INDUSTRIALES Y
R.U.T. 77.720.240-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal PROJECTA Ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42271718
Accesorios para productos de administración de oxi1UnidadMANTENCION CORRECTIVA TOMAS DE GASES CLINICOSREDES DE GASES CLÍNICOS Hospital De Talca ( Servicio de Urgencia ) -Redes de distribución -Salidas de gases CPI -Equipos secundarios -Provisión implementación -COTIZACION Nº 7283 -Ejecución 4 dias $ 8.153.236,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.153.236 $ 8.153.236
Total Neto $ 8.153.236
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.549.115
TOTAL OC $ 9.702.351


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.