Orden de Compra. Nº5053-705-SE18 "5053-18-LR16/2208002/SERVICIO DE VIGILANCIA/MAYO"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE TALCA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5053-705-SE18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 07-06-2018
Nombre de la Orden de Compra 5053-18-LR16/2208002/SERVICIO DE VIGILANCIA/MAYO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5053-18-LR16
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Operaciones
Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE TALCA
R.U.T. 61.606.901-2
Dirección de Unidad de Compra 1 norte N° 1951, 4°Piso
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días De acuerdo a políticas institucionales referentes al plazo de pago.
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE TALCA
R.U.T. 61.606.901-2
Dirección de Facturación 1 norte N° 1951, 4°Piso, Oficina de Partes
Comuna Talca
Impuesto 8106855,78
Dirección de Envío de la Factura 1 norte N° 1951, 4°Piso, Oficina de Partes
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SEGURIDAD PRIVADA BELFAST LIMITADA
Razón Social Empresa de Seguridad Privada Belfast Limitada
R.U.T. 76.463.134-k
Sucursal SEGURIDAD PRIVADA BELFAST LIMITADA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
92101501
Servicios de vigilancia1UnidadServicio guardia de seguridad periodo MAYO 2018Servicios de guardias para el Hospital Regional de Talca FACTURA N°312 DEL 28/05/2018 $ 42.667.662,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.667.662 $ 42.667.662
Total Neto $ 42.667.662
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 8.106.856
TOTAL OC $ 50.774.518


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.