Orden de Compra. Nº5053-714-OC07 "OC Generada desde la Adquisición 5053-292-CO07"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Talca
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5053-714-OC07
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 17-10-2007
Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 5053-292-CO07
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas FORMA DE PAGO 30 DIAS FECHA FACTURA RADIOLOGIA
Proveniente de Licitación 5053-292-CO07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Servicios Generales
Razón Social Hospital Talca
R.U.T. 61.606.901-2
Dirección de Unidad de Compra 1 Norte Nº 1990
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Talca
R.U.T. 61.606.901-2
Dirección de Facturación 1 norte N° 1951, 4°Piso, Oficina de Partes
Comuna -1
Impuesto 309996,59
Dirección de Envío de la Factura 1 norte N° 1951, 4°Piso, Oficina de Partes
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social ASESORIA TECNICA Y GESTION INMOBILIARIA ESPINOZA M
R.U.T. 76.239.540-1
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
72102601
Carpintería rústica1UnidadCarpintería rústicaPLOMADO DE PAREDES SALA RX ( Especificaciones segun anexo) $ 1.631.561,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.631.561 $ 1.631.561
Total Neto $ 1.631.561
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 309.997
TOTAL OC $ 1.941.558


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.