Orden de Compra. Nº5053-825-SE17 "5053-52-LE17/2204010/Materiales de ferreteria"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE TALCA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5053-825-SE17
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 10-07-2017
Nombre de la Orden de Compra 5053-52-LE17/2204010/Materiales de ferreteria
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5053-52-LE17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Operaciones
Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE TALCA
R.U.T. 61.606.901-2
Dirección de Unidad de Compra 1 norte N° 1951, 4°Piso
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días De acuerdo a políticas institucionales referentes al plazo de pago.
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE TALCA
R.U.T. 61.606.901-2
Dirección de Facturación 1 Norte Nº 1951, Bodegas
Comuna Talca
Impuesto 14238,98
Dirección de Envío de la Factura 1 Norte Nº 1951, Bodegas
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Camilo
Razón Social LEONARDO ISAAC DEBERNARDI PIZARRO E.I.R.L.
R.U.T. 76.060.022-9
Sucursal Camilo
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31161504
Tornillos para metales300UnidadROSCALATA DE 1 x 6 ROSCALATA DE 1 x 6 $ 8,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.400 $ 2.400
31162309
Estantes de montaje80UnidadBISAGRAS RECTAS DE 35 MM.BISAGRAS RECTAS DE 35 MM. $ 398,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.840 $ 31.840
31162804
Topes de puerta30UnidadTOPES DE GOMA PARA PATAS 40 x 40 MM.TOPES DE GOMA PARA PATAS 40 x 40 MM. $ 386,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.580 $ 11.580
31191506
Discos abrasivos20UnidadDISCO DE CORTE METAL 4 1/2" x 1 MM.DISCO DE CORTE METAL 4 1I2 x 1 MM. $ 558,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.160 $ 11.160
31211904
Brochas5UnidadBROCHA DE 2" x 5/8"BROCHA DE 2 $ 730,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.650 $ 3.650
31211904
Brochas8UnidadBROCHAS 3" x 1/2" BROCHAS 3 $ 1.164,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.312 $ 9.312
23171509
Soldadura2kilogramoSOLDADURA E-6011 3/32 PUNTO VERDE SOLDADURA E-6011 3I32 PUNTO VERDE $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.000 $ 5.000
Total Neto $ 74.942
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 14.239
TOTAL OC $ 89.181


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.