Orden de Compra. Nº5056-3744-SE16 "5056-95-LQ15/221299900303/COMPRA DE SERV. DIA CAMA"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE TALCA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5056-3744-SE16
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 09-11-2016
Nombre de la Orden de Compra 5056-95-LQ15/221299900303/COMPRA DE SERV. DIA CAMA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5056-95-LQ15
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Servicios
Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE TALCA
R.U.T. 61.606.901-2
Dirección de Unidad de Compra 1 norte N° 1951, 4°Piso
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días De acuerdo a políticas institucionales referentes al plazo de pago.
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE TALCA
R.U.T. 61.606.901-2
Dirección de Facturación 1 norte N° 1951, 4°Piso
Comuna Talca
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura 1 norte N° 1951, 4°Piso
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Clínica del Maule
Razón Social SOC CLINICA DEL MAULE S A
R.U.T. 95.439.000-4
Sucursal Clínica del Maule
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
85101501
Servicios hospitalarios de emergencia o quirúrgico1UnidadSERVICIOS DÍA CAMA DE HOSPITALIZACIÓN INTEGRAL, FACTURA N°1459 DEL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016. PACIENTE: SELVA SOTO SILVA, RUT: 9.564.489-6SERVICIOS DÍA CAMA DE HOSPITALIZACIÓN INTEGRAL, FACTURA N°1459 DEL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016. PACIENTE: SELVA SOTO SILVA, RUT: 9.564.489-6 $ 830.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 830.000 $ 830.000
85101501
Servicios hospitalarios de emergencia o quirúrgico1UnidadSERVICIOS DÍA CAMA DE HOSPITALIZACIÓN INTEGRALFACTURA N°1460 DEL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016. PACIENTE: MARÍA CARREÑO JELVEZ, RUT : 7.152.758-1SERVICIOS DÍA CAMA DE HOSPITALIZACIÓN INTEGRAL, FACTURA N°1460 DEL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016. PACIENTE: MARÍA CARREÑO JELVEZ, RUT : 7.152.758-1 $ 4.150.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.150.000 $ 4.150.000
Total Neto $ 4.980.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 4.980.000

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.