Orden de Compra. Nº5056-742-SE16 "5056-13-LP15/ 221299901401/CONVENIO DIA CAMA INTEGRAL"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE TALCA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5056-742-SE16
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 29-02-2016
Nombre de la Orden de Compra 5056-13-LP15/ 221299901401/CONVENIO DIA CAMA INTEGRAL
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5056-13-LP15
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Servicios
Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE TALCA
R.U.T. 61.606.901-2
Dirección de Unidad de Compra 1 Norte Nº 1990
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días De acuerdo a políticas institucionales referentes al plazo de pago.
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE TALCA
R.U.T. 61.606.901-2
Dirección de Facturación 1 norte N° 1951, 4°Piso, Oficina de Partes
Comuna Talca
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura 1 norte N° 1951, 4°Piso, Oficina de Partes
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Clínica del Maule
Razón Social SOC CLINICA DEL MAULE S A
R.U.T. 95.439.000-4
Sucursal Clínica del Maule
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
56101515
Camas1UnidadCONVENIO DÍA CAMA INTEGRAL PACIENTE:RN HIJO DE EBELYN ESPINOZA LEIVA RUT MADRE: 17.184.522-5 FACTURA N° 677CONVENIO DÍA CAMA INTEGRAL PACIENTE:RN HIJO DE EBELYN ESPINOZA LEIVA RUT MADRE: 17.184.522-5 FACTURA N° 677 $ 6.247.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.247.500 $ 6.247.500
Total Neto $ 6.247.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 6.247.500

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.