Orden de Compra. Nº5056-910-SE18 "5056-22-LP17/2208008/SALA CUNA PARA HRT/MAYO"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE TALCA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5056-910-SE18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 08-05-2018
Nombre de la Orden de Compra 5056-22-LP17/2208008/SALA CUNA PARA HRT/MAYO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5056-22-LP17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Servicios
Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE TALCA
R.U.T. 61.606.901-2
Dirección de Unidad de Compra 1 norte N° 1951, 4°Piso
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE TALCA
R.U.T. 61.606.901-2
Dirección de Facturación 1 norte N° 1951, 4°Piso, Oficina de Partes
Comuna Talca
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura 1 norte N° 1951, 4°Piso, Oficina de Partes
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Sala Cuna Los Castorcitos
Razón Social SERGIO IVAN HERVERA RIQUELME
R.U.T. 12.551.694-7
Sucursal Sala Cuna Los Castorcitos
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
91111901
Jardines infantiles o salas cunas4UnidadSala Cuna mes de MAYO 2018, 04 MensualidadesSala Cuna de Lun a Vier, alimentación incluida (leche,Almuerzo y dos colaciones). FACTURA N°644 $ 300.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.200.000 $ 1.200.000
91111901
Jardines infantiles o salas cunas4Unidad no definidaSala Cuna mes de MAYO 2018, 04 MensualidadesSala Cuna de Lun a Vier, alimentación incluida (leche,Almuerzo y dos colaciones). FACTURA N°645 $ 300.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.200.000 $ 1.200.000
Total Neto $ 2.400.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 2.400.000

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.