Orden de Compra. Nº5060-1019-SE12 "S392-EDUCACION.ADQ E INS VIDRIOS ESC LOS AVELLANOS"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE TEMUCO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5060-1019-SE12
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 22-08-2012
Nombre de la Orden de Compra S392-EDUCACION.ADQ E INS VIDRIOS ESC LOS AVELLANOS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Municipalidad de Temuco-Educación
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TEMUCO
R.U.T. 69.190.700-7
Dirección de Unidad de Compra A. Varas 880
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TEMUCO
R.U.T. 69.190.700-7
Dirección de Facturación ESCUELA MILLARAY, RAYEN 1010
Comuna Temuco
Impuesto 33840,71
Dirección de Envío de la Factura ESCUELA MILLARAY, RAYEN 1010
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 22-08-2012
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor IRIS ADRIANA OTAROLA SANCHEZ
Razón Social IRIS ADRIANA OTAROLA SANCHEZ
R.U.T. 9.782.663-3
Sucursal IRIS ADRIANA OTAROLA SANCHEZ
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31242206
Vidrios ópticamente planos1Unidad no definida15.7 MT2 DE VIDRIOS  $ 178.109,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 178.109 $ 178.109
Total Neto $ 178.109
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 33.841
TOTAL OC $ 211.950


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.