Orden de Compra. Nº5060-1749-SE15 "S596.EDUCACION.REPARACION MARCO PUERTA,OTRAS REPAR"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE TEMUCO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5060-1749-SE15
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 21-12-2015
Nombre de la Orden de Compra S596.EDUCACION.REPARACION MARCO PUERTA,OTRAS REPAR
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Municipalidad de Temuco-Educación
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TEMUCO
R.U.T. 69.190.700-7
Dirección de Unidad de Compra PRAT 0130
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TEMUCO
R.U.T. 69.190.700-7
Dirección de Facturación Prat 0130 Temuco
Comuna Temuco
Impuesto 28579,8
Dirección de Envío de la Factura Prat 0130 Temuco
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 21-12-2015
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor REINALDO ANDRES
Razón Social REINALDO ANDRES CONCHA FLORES
R.U.T. 16.318.525-3
Sucursal REINALDO ANDRES
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30171511
Puerta de vaivén1Unidad no definidaREPARACION MARCO PUERTA,OTRAS REPARACIONES VARIAS, SEGUN COTIZACION   $ 150.420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 150.420 $ 150.420
Total Neto $ 150.420
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 28.580
TOTAL OC $ 179.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.