Orden de Compra. Nº5060-192-SE16 "ORDEN DE COMPRA DESDE 5060-37-L116"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE TEMUCO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5060-192-SE16
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 21-03-2016
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 5060-37-L116
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5060-37-L116
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Municipalidad de Temuco-Educación
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TEMUCO
R.U.T. 69.190.700-7
Dirección de Unidad de Compra PRAT 0130
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TEMUCO
R.U.T. 69.190.700-7
Dirección de Facturación Prat 0130 Temuco
Comuna Temuco
Impuesto 153187,5
Dirección de Envío de la Factura Prat 0130 Temuco
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 21-03-2016
TítuloDescripción
COORDINARSRA DANIEL RODRIGUEZ
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ALVARO IVAN
Razón Social ALBANI SPA
R.U.T. 76.587.451-3
Sucursal ALVARO IVAN
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
12161905
Limpiadores con chorros de agua1UnidadS46-EDUCACION- PINTURA INTERIOR ESCUELA SANTA ROSA PINTURA INTERIOR ESCUELA SANTA ROSA $ 806.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 806.250 $ 806.250
Total Neto $ 806.250
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 153.188
TOTAL OC $ 959.438


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.