Orden de Compra. Nº5060-1925-AG20 "S1216 SEP ADQUISICIÓN DE CORCHETERA Y PERFORADORA PARA ESCUELA BOYECO (ORD N°105)"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE TEMUCO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5060-1925-AG20
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 29-10-2020
Nombre de la Orden de Compra S1216 SEP ADQUISICIÓN DE CORCHETERA Y PERFORADORA PARA ESCUELA BOYECO (ORD N°105)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Municipalidad de Temuco-Educación
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TEMUCO
R.U.T. 69.190.700-7
Dirección de Unidad de Compra ARTURO PRAT 0130
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2801 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TEMUCO
R.U.T. 69.190.700-7
Dirección de Facturación Prat 0130 Temuco
Comuna Temuco
Impuesto 77516,77
Dirección de Envío de la Factura Prat 0130 Temuco
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
ENTREGA Y COORDINAR

Entrega oblig. Bodega DAEM junto c/guía de despacho y OC ACEPTADA en portal de MercadoPúblico, en 21 de Mayo s/n entre Ecuador y Brasil, Temuco, horarios Lunes a viernes 09:00 a 13:00 horas.; fono 045-2389684, flete incl. NO se reconocerá la entrega a otra dic. que no sea la indicada anteriormente. NO se acepta entrega parcializada de prod.

 Fact.elect: mariana.marinao@temuco.cl, fono: 45-2-973776

El prov. deberá indicar en la glosa de su fact. el N°2801, orden de compra contable y el ID:5060-1925-AG20, orden de compra electrónica del portal mercadopúblico; de lo contrario, su factura será rechazada.

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Libreria Eureka
Razón Social KAY LORELEY MUNOZ TORRES E I R L
R.U.T. 52.001.738-0
Sucursal Libreria Eureka
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
45101803
Máquinas perforadoras para libros1Unidad no definidaS1216 SEP ADQUISICIÓN DE CORCHETERA Y PERFORADORA PARA ESCUELA BOYECO (ORD N°105)  $ 407.983,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 407.983 $ 407.983
Total Neto $ 407.983
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 77.517
TOTAL OC $ 485.500


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.