Orden de Compra. Nº5060-273-SE09 "ORDEN DE COMPRA DESDE 5060-215-L109"
Recuerde que el responsable del pago es I.Municipalidad de Temuco
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5060-273-SE09
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 23-07-2009
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 5060-215-L109
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5060-215-L109
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Municipalidad de Temuco-Educación
Razón Social I.Municipalidad de Temuco
R.U.T. 69.190.700-7
Dirección de Unidad de Compra A. Varas 880
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I.Municipalidad de Temuco
R.U.T. 69.190.700-7
Dirección de Facturación Prat 0130 Temuco
Comuna Temuco
Impuesto 115200
Dirección de Envío de la Factura Prat 0130 Temuco
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 23-07-2009
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor JAVIER LEFEMIERE
Razón Social JAVIER ANDRES LEFEMIERE BARRA
R.U.T. 15.985.664-k
Sucursal JAVIER LEFEMIERE
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90141703
Deportes juveniles1UnidadCONTRATACION SERVICIO DE MONITORES DEPORTIVOS DISCIPLINA VOLEIBOL DAMAS Y VARONES  $ 1.152.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.152.000 $ 1.152.000
Total Neto $ 1.152.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Honorarios  10  % $ 115.200
TOTAL OC $ 1.267.200


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.