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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
5060-277-AG26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
26-05-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
S203. MANTENCION ESTUFAS A PELLET ESCUELA LOS AVELLANOS. MEMO N° 89 Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 5060-250-COT26 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Municipalidad de Temuco-Educación |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE TEMUCO
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R.U.T. |
69.190.700-7 |
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Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE TEMUCO
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R.U.T. |
69.190.700-7 |
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Dirección de Facturación |
Prat 0130 Temuco |
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Comuna |
Temuco
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Impuesto |
95665 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Prat 0130 Temuco |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
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| COORDINACIÓN CON EL ESTABLECIMIENTO | COORDINACIÓN : MAITÉN PÉREZ ESC. LOS AVELLANOS DIRECCIÓN ARMANDO JOBET N° 201 POBLACIÓN LAS QUILAS TEMUCO |
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Proveedor |
Enoc eleazar |
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Razón Social |
ENOC ELEAZAR FUENTES LEAL
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R.U.T. |
17.264.148-2 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Enoc eleazar |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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72102302
| Instalación, reparación o mantenimiento de sistemas de calefacción | 1 | Global | S203. MANTENCION ESTUFAS A PELLET ESCUELA LOS AVELLANOS. MEMO N° 89 | |
$ 503.500,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 503.500
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$ 503.500
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Total Neto
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$ 503.500
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 95.665
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$ 599.165
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.