Orden de Compra. Nº5060-2899-MC19 "S1465 SEP ADQUISICIÓN DE ZAPATILLAS DEPORTIVAS PARA ALUMNOS DE LA ESCUELA VILLA CAROLINA (ORD N°156)"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE TEMUCO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5060-2899-MC19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 12-09-2019
Nombre de la Orden de Compra S1465 SEP ADQUISICIÓN DE ZAPATILLAS DEPORTIVAS PARA ALUMNOS DE LA ESCUELA VILLA CAROLINA (ORD N°156)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Municipalidad de Temuco-Educación
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TEMUCO
R.U.T. 69.190.700-7
Dirección de Unidad de Compra Prat 0130 Temuco
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 4580 del sistema smc.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TEMUCO
R.U.T. 69.190.700-7
Dirección de Facturación Prat 0130 Temuco
Comuna Temuco
Impuesto 74722,63
Dirección de Envío de la Factura Prat 0130 Temuco
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
ENTREGA Y COORDINAR

“EL PROV.DEBE ACEPTAR OC EN PORTAL DE MERCADO PÚBLICO PREVIO ENVIÓ DE LOS PROD.//SÓLO SE ACEPTARÁ LA ENTREGA DE PROD.QUE VENGAN CON GUÍA DE DESPACHO Y OC EN 21 DE MAYO S/N ENTRE ECUADOR Y BRASIL HORARIO: LUNES A VIERNES DE 8:00-13.00 HRS Y MARTES Y JUEVES DE 14:30-16:00 HRS, COORD.CON BODEGA DAEM, FONO: 045-2389684//FLETE INCLUIDO//NO SE ACEPTARÁ ENTREGA DE PROD.PARCIALIZADOS//NO SE ACEPTARA ENTREGA EN OTRA DIR. QUE NO SEA LA INDICADA ANTERIORMENTE//

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIAL DONEM LTDA.
Razón Social COMERCIAL DONEM LIMITADA
R.U.T. 77.070.650-5
Sucursal COMERCIAL DONEM LTDA.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
53111901
Zapatillas de hombre1Unidad no definidaS1465 SEP ADQUISICIÓN DE ZAPATILLAS DEPORTIVAS PARA ALUMNOS DE LA ESCUELA VILLA CAROLINA (ORD N°156)  $ 393.277,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 393.277 $ 393.277
Total Neto $ 393.277
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 74.723
TOTAL OC $ 468.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.