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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
5060-3509-SE19 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
11-11-2019 |
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Nombre de la Orden de Compra |
S1657-2019 HABILITACIÓN RADIER PARA ESC. ANDRES BELLO CON FONDOS SEP ORD. 140 DESDE 5060-512-L119 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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5060-512-L119 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Municipalidad de Temuco-Educación |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE TEMUCO
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R.U.T. |
69.190.700-7 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Prat 0130 Temuco |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE TEMUCO
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R.U.T. |
69.190.700-7 |
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Dirección de Facturación |
Prat 0130 Temuco |
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Comuna |
Temuco
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Impuesto |
737922 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Prat 0130 Temuco |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
PROMAJ SPA |
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Razón Social |
PROMAJ SPA
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R.U.T. |
77.036.657-7 |
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Sucursal |
PROMAJ SPA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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22101614
| Revestimientos de pavimento de hormigón | 1 | Global | | HABILITACIÓN RADIER PARA ESC. ANDRES BELLO CON FONDOS SEP |
$ 3.883.800,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 3.883.800
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$ 3.883.800
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Total Neto
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$ 3.883.800
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 737.922
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$ 4.621.722
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.