Orden de Compra. Nº5060-3833-SE19 "S1773 SEP ADQUISICIÓN DE AGENDAS INSTITUCIONALES PARA ESCUELA MILLARAY (ORD N°162) DESDE 5060-555-L119"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE TEMUCO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5060-3833-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 02-12-2019
Nombre de la Orden de Compra S1773 SEP ADQUISICIÓN DE AGENDAS INSTITUCIONALES PARA ESCUELA MILLARAY (ORD N°162) DESDE 5060-555-L119
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5060-555-L119
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Municipalidad de Temuco-Educación
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TEMUCO
R.U.T. 69.190.700-7
Dirección de Unidad de Compra Prat 0130 Temuco
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 5896 del sistema smc.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TEMUCO
R.U.T. 69.190.700-7
Dirección de Facturación Prat 0130 Temuco
Comuna Temuco
Impuesto 135850
Dirección de Envío de la Factura Prat 0130 Temuco
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
ENTREGA Y COORDINAR

“EL PROV.DEBE ACEPTAR OC EN PORTAL DE MERCADO PÚBLICO PREVIO ENVIÓ DE LOS PROD.//SÓLO SE ACEPTARÁ LA ENTREGA DE PROD.QUE VENGAN CON GUÍA DE DESPACHO Y OC EN 21 DE MAYO S/N ENTRE ECUADOR Y BRASIL HORARIO: LUNES A VIERNES DE 8:00-13.00 HRS Y MARTES Y JUEVES DE 14:30-16:00 HRS, COORD.CON BODEGA DAEM, FONO: 045-2389684//FLETE INCLUIDO//NO SE ACEPTARÁ ENTREGA DE PROD.PARCIALIZADOS//NO SE ACEPTARA ENTREGA EN OTRA DIR. QUE NO SEA LA INDICADA ANTERIORMENTE//

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor LUZVENIA DEL PILAR
Razón Social IMPRENTA TORRES DEL SUR SPA
R.U.T. 76.770.183-7
Sucursal LUZVENIA DEL PILAR
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44112005
Agendas1GlobalS1773 SEP ADQUISICIÓN DE AGENDAS INSTITUCIONALES PARA ESCUELA MILLARAY (ORD N°162)Agendas Escolares 2020, de acuerdo a lo solicitado por el mandante. $ 715.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 715.000 $ 715.000
Total Neto $ 715.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 135.850
TOTAL OC $ 850.850


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.