|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
5060-4-SE25 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
23-01-2025 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
S664/S.E.P. Adq. muebles, Santa Rosa. (Ord. N°99) |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
5060-458-L124 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Municipalidad de Temuco-Educación |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE TEMUCO
|
|
R.U.T. |
69.190.700-7 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Prat 0130 Temuco |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE TEMUCO
|
|
R.U.T. |
69.190.700-7 |
|
Dirección de Facturación |
Prat 0130 Temuco |
|
Comuna |
Temuco
|
|
Impuesto |
544826,9 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Prat 0130 Temuco |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
|
| COORDINAR CON: | FORMA DE ENTREGA DE PRODUCTOS Y FORMA DE PAGO COORDINAR ENTREGA OBLIG. CON BODEGA DAEM, JUNTO CON GUÍA DE DESPACHO Y OC ACEPTADA EN PORTAL DE MERCADO PÚBLICO. COORDINAR: 45-2973785, FLETE INCLUIDO. CORREO: DAVID.ALARCON@TEMUCO.CL NO SE ACEPTA LA ENTREGA PARCIALIZADA DE PRODUCTOS. EN CASO DE DEVOLUCIÓN DE PROD. LOS COSTOS ASOCIADOS SERÁN DE CARGO DEL PROVEEDOR. BODEGA DAEM REVISA Y CORROBORA QUE EL DESPACHO SEA POR LA TOTALIDAD DE PROD. PARA DAR RECEPCIÓN CONFORME. ES RESPONSABILIDAD DEL PROVEEDOR INFOMAR DE ESTA SITUACIÓN A LA EMPRESA DE TRANSPORTE, CONSIDERAR EL TIEMPO QUE CONLLEVA ESTE PROCESO.
FACTURA ELECTRONICA: mariana.marinao@temuco.cl, fono: 45-2-973993 Prov. deberá indicar en la glosa de su factura la orden de compra contable (N°210) Y/O la orden de compra electrónica ID (5060-4-SE25), de lo contrario su factura será rechazada. |
|
|
Proveedor |
Ortopedic |
|
Razón Social |
COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA ORTOPEDIC SPA
|
|
R.U.T. |
77.765.630-9 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
Ortopedic |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
56101532
| Mobiliario | 1 | Global | S664/S.E.P. Adquisición de muebles par sala de computación de escuela Santa Rosa. Ord. N°99 | 00 GENERICO |
$ 2.867.510,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 2.867.510
|
$ 2.867.510
|
|
|
Total Neto
|
$ 2.867.510
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 544.827
|
|
$ 3.412.337
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.