Orden de Compra. Nº5060-401-SE25 "S76. ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA LICEO PABLO NERUDA, ORD N° 8..ORDEN DE COMPRA DESDE 5060-40-L125"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE TEMUCO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5060-401-SE25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 09-06-2025
Nombre de la Orden de Compra S76. ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA LICEO PABLO NERUDA, ORD N° 8..ORDEN DE COMPRA DESDE 5060-40-L125
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5060-40-L125
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Municipalidad de Temuco-Educación
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TEMUCO
R.U.T. 69.190.700-7
Dirección de Unidad de Compra Prat 0130 Temuco
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1171 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TEMUCO
R.U.T. 69.190.700-7
Dirección de Facturación Prat 0130 Temuco
Comuna Temuco
Impuesto 852577,5
Dirección de Envío de la Factura Prat 0130 Temuco
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
DESPACHO

Entregar con guía de despacho y OC aceptada,Bodega del Dpto.de Educac,ingresar por calle Vicuña Mackenna,entre Bilbao y Las Acacias Temuco.Fono:452973964,lunes a viernes:8:30 a 13:00 hrs. Martes y jueves:14:30 a 16:00 hrs; sin parcializar ni homologar

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor AGR SPA
Razón Social INVERSIONES AGR SPA
R.U.T. 77.201.637-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal AGR SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131502
Paños de limpieza1GlobalS76. ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA LICEO PABLO NERUDA, ORD N° 8contacto@agrspa.cl $ 4.487.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.487.250 $ 4.487.250
Total Neto $ 4.487.250
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 852.578
TOTAL OC $ 5.339.828


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.