Orden de Compra. Nº5060-4329-SE18 "ORDEN DE COMPRA DESDE 5060-563-L118"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE TEMUCO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5060-4329-SE18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 05-12-2018
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 5060-563-L118
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5060-563-L118
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Municipalidad de Temuco-Educación
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TEMUCO
R.U.T. 69.190.700-7
Dirección de Unidad de Compra Prat 0130 Temuco
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 7011 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TEMUCO
R.U.T. 69.190.700-7
Dirección de Facturación BOYECO #0561 ESQUINA PEDRO DE VALDIVIA
Comuna Temuco
Impuesto 167200
Dirección de Envío de la Factura BOYECO #0561 ESQUINA PEDRO DE VALDIVIA
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 05-12-2018
TítuloDescripción
FACTURACIÓN

La factura debe ser entregada en Oficina de Partes del Depto. de Educación Municipal, ubicado en Prat N°0130 Temuco, de lunes a viernes de 08:45 a 13:00 hrs. y los días martes y jueves de 14:45 a 16:30 hrs., indicando la actividad desarrollada.

PARA FACTURA ELECTRÓNICA ENVIAR A VICTOR.SOLIZ@TEMUCO.CL Fono: 452973993.

Proveedor debe aceptar la orden de compra para proceso de pago.

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor cristian
Razón Social CRISTIAN MANRIQUEZ ESSE
R.U.T. 13.565.131-1
Sucursal cristian
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
52131501
Cortinas1UnidadS1833 ADQ. E INSTALACIÓN DE CORTINAS PARA LA "ESCUELA LOS TRIGALES" CON FONDOS MOVÁMONOS POR LA EDUCACIÓN 2017. ORD N°168.confección e instalación de 16 cortinas, store, cortinas con 3 pinzas, en telas, velo, gasa lino, sunout y jackard, todo instalado en colegio, entrega en 5 dias habiles $ 880.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 880.000 $ 880.000
Total Neto $ 880.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 167.200
TOTAL OC $ 1.047.200


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.