Orden de Compra. Nº5060-4341-SE18 "ORDEN DE COMPRA DESDE 5060-571-L118"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE TEMUCO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5060-4341-SE18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 05-12-2018
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 5060-571-L118
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5060-571-L118
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Municipalidad de Temuco-Educación
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TEMUCO
R.U.T. 69.190.700-7
Dirección de Unidad de Compra Prat 0130 Temuco
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 7056 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TEMUCO
R.U.T. 69.190.700-7
Dirección de Facturación 21 DE MAYO S/N ENTRE ECUADOR Y BRASIL
Comuna Temuco
Impuesto 172491,5
Dirección de Envío de la Factura 21 DE MAYO S/N ENTRE ECUADOR Y BRASIL
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 05-12-2018
TítuloDescripción
FACTURACIÓN Y FORMA DE ENTREGA

FACTURACIÓN

La factura debe ser entregada en Oficina de Partes del Depto. de Educación Municipal, ubicado en Prat N°0130 Temuco, de lunes a viernes de 08:45 a 13:00 hrs. y los días martes y jueves de 14:45 a 16:30 hrs., indicando la actividad desarrollada.

PARA FACTURA ELECTRÓNICA ENVIAR A VICTOR.SOLIZ@TEMUCO.CL Fono: 452973993.

Proveedor debe aceptar la orden de compra para proceso de pago.

FORMA DE ENTREGA DE PRODUCTOS

Los productos deben ser entregados obligatoriamente en Bodega de Educación junto con la guía de despacho y orden de compra en 21 de Mayo s/n entre Ecuador y Brasil, ciudad de Temuco, en los siguientes horarios; fono 045-2389684, flete incluido.

Lunes a Jueves: 08:30 a 16:00 hrs. 

Viernes: 08:30 a 14:00 hrs.

NO SE RECONOCERÁ LA ENTREGA A OTRA DIRECCIÓN QUE NO SEA LA INDICADA ANTERIORMENTE. TAMPOCO SE ACEPTA LA ENTREGA PARCIALIZADA DE PRODUCTOS.

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor manuel guillermo
Razón Social manuel oyarzun comercializadora Spa
R.U.T. 76.608.002-2
Sucursal manuel guillermo
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
53111601
Zapatos de hombre1Unidad1818 ADQ. DE ZAPATOS PARA ESTUDIANTES DEL LICEO GABRIELA MISTRAL CON FONDOS PRO.RETENCIÓN. ORD N°287.DETALLES EN FICHA TÉCNICA ADJUNTA $ 907.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 907.850 $ 907.850
Total Neto $ 907.850
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 172.492
TOTAL OC $ 1.080.342


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.