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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
5060-4376-MC18 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
20-12-2018 |
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Nombre de la Orden de Compra |
S908-EDUCACION ADQUISICION Y CONFECCION Y ADQUIS |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Municipalidad de Temuco-Educación |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE TEMUCO
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R.U.T. |
69.190.700-7 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Prat 0130 Temuco |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE TEMUCO
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R.U.T. |
69.190.700-7 |
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Dirección de Facturación |
Prat 0130 Temuco |
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Comuna |
Temuco
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Impuesto |
64663,84 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Prat 0130 Temuco |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
20-12-2018 |
| COORDINAR ENTREGA | SR FELIPE MOLINA UNIDAD EXTRAESCOLAR DEM |
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Proveedor |
Anval |
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Razón Social |
MIRNA ANGELICA VALDEBENITO CARRASCO
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R.U.T. |
8.651.476-1 |
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Sucursal |
Anval |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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53102503
| Sombreros | 1 | Unidad no definida | S908-EDUCACION ADQUISICION Y CONFECCION Y ADQUISICION DE JOCKEY CON LOGO MUNICIPALIDAD RECREOS ENTRETENIDOS | |
$ 340.336,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 340.336
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$ 340.336
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Total Neto
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$ 340.336
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 64.664
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$ 405.000
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.