Orden de Compra. Nº5060-47-SE09 "ORDEN DE COMPRA DESDE 5060-27-L109"
Recuerde que el responsable del pago es I.Municipalidad de Temuco
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5060-47-SE09
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 27-02-2009
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 5060-27-L109
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5060-27-L109
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Municipalidad de Temuco-Educación
Razón Social I.Municipalidad de Temuco
R.U.T. 69.190.700-7
Dirección de Unidad de Compra A. Varas 880
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I.Municipalidad de Temuco
R.U.T. 69.190.700-7
Dirección de Facturación Prat 0130 Temuco
Comuna Temuco
Impuesto 183859,2
Dirección de Envío de la Factura Prat 0130 Temuco
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 27-02-2009
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Oscar Misael Baeza Martínez
Razón Social Oscar Misael Baeza Martínez
R.U.T. 7.881.572-8
Sucursal Oscar Misael Baeza Martínez
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
72101601
Instalación o reparación de techos1Unidad MANTENCION CUBIERTA Y HOJALATERIA ,SEGUN DETALLE ARCHIVO ADJUNTO $ 967.680,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 967.680 $ 967.680
Total Neto $ 967.680
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 183.859
TOTAL OC $ 1.151.539


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.