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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
5060-476-SE09 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
16-10-2009 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 5060-316-L109 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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5060-316-L109 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Municipalidad de Temuco-Educación |
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Razón Social |
I.Municipalidad de Temuco
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R.U.T. |
69.190.700-7 |
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Dirección de Unidad de Compra |
A. Varas 880 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I.Municipalidad de Temuco
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R.U.T. |
69.190.700-7 |
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Dirección de Facturación |
Prat 0130 Temuco |
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Comuna |
Temuco
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Impuesto |
39235 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Prat 0130 Temuco |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
16-10-2009 |
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Proveedor |
DEPORTES SCUTTI |
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Razón Social |
LUIS EUGENIO LEIVA IBACETA
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R.U.T. |
4.481.018-2 |
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Sucursal |
DEPORTES SCUTTI |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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49161608
| Pelotas de voleibol | 1 | Unidad | ADQUISICION DE MATERIAL DEPORTIVOS PARA ESCUELA CAMPOS DEPORTIVOS-FONDOS SEP (BALONES DE FUTBOL- BALONES BASQUETBOL-VALONES DE VOLLEY REDES DE VOLLEY | |
$ 206.500,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 206.500
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$ 206.500
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Total Neto
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$ 206.500
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 39.235
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$ 245.735
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.