Orden de Compra. Nº5060-54-OC08 "OC Generada desde la Adquisición 5060-43-CO08"
Recuerde que el responsable del pago es I.Municipalidad de Temuco
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5060-54-OC08
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 27-03-2008
Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 5060-43-CO08
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas REPARACION PAVIMENTO PATIO ESCUELA PEDRO DE VALDIVIA. O/C 332 26/03/08
Proveniente de Licitación 5060-43-CO08
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Municipalidad de Temuco-Educación
Razón Social I.Municipalidad de Temuco
R.U.T. 69.190.700-7
Dirección de Unidad de Compra A. Varas 880
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social I.Municipalidad de Temuco
R.U.T. 69.190.700-7
Dirección de Facturación ESCUELA MILLARAY, RAYEN 1010
Comuna -1
Impuesto 380554,99
Dirección de Envío de la Factura ESCUELA MILLARAY, RAYEN 1010
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social LUIS OMAR GUISILINE JARA
R.U.T. 12.031.054-2
Sucursal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
72101607
Instalación o reparación de paredes1UnidadInstalación o reparación de paredesREPARACION PAVIMENTOS PATIO ESCUELA PEDRO DE VALDIVIA $ 2.002.921,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.002.921 $ 2.002.921
Total Neto $ 2.002.921
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 380.555
TOTAL OC $ 2.383.476


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.