Orden de Compra. Nº5060-601-AG22 "s328 SEP ADQUISICIÓN DE LIBROS PARA ESCUELA LOS AVELLANOS (ORD N°13)"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE TEMUCO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5060-601-AG22
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 26-07-2022
Nombre de la Orden de Compra s328 SEP ADQUISICIÓN DE LIBROS PARA ESCUELA LOS AVELLANOS (ORD N°13)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Municipalidad de Temuco-Educación
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TEMUCO
R.U.T. 69.190.700-7
Dirección de Unidad de Compra Prat 0130 Temuco
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1495 del sistema smc.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TEMUCO
R.U.T. 69.190.700-7
Dirección de Facturación Prat 0130 Temuco
Comuna Temuco
Impuesto 57939,55
Dirección de Envío de la Factura Prat 0130 Temuco
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
COORDINACIÓN Y FORMA DE PAGO
FORMA DE ENTREGA DE PRODUCTOS Y FORMA DE PAGO

Entrega oblig. Bodega DAEM junto c/guía de despacho y OC ACEPTADA en portal de MercadoPúblico, en 21 de Mayo s/n entre Ecuador y Brasil, Temuco, horarios Lunes a viernes de 08:30 a 13:00 horas – Martes y jueves de 14.00 a 16.00 horas; fono 045-2389684, flete incl. 
NO SE RECONOCERÁ LA ENTREGA QUE SE REALICE A OTRA DIRECCIÓN QUE NO SEA LA INDICADA ANTERIORMENTE.
TAMPOCO SE ACEPTA LA ENTREGA PARCIALIZADA DE PRODUCTOS. EN CASO DE DEVOLUCIÓN DE PRODUCTOS LOS COSTOS ASOCIADOS SERÁN DE CARGO DEL PROVEEDOR.

FACTURA ELECTRONICA: madaly.canio@temuco.cl, fono: 45-2-973776

Prov. deberá indicar en la glosa de su factura la orden de compra contable (N°1495) Y/O la orden de compra electrónica ID (5060-601-AG22), de lo contrario su factura será rechazada.
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor NICOLÁS ANDRÉS
Razón Social NICOLAS ANDRES CONTRERAS ROJAS
R.U.T. 17.671.577-4
Sucursal NICOLÁS ANDRÉS
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
55101509
Libros de texto educativos o vocacionales1Globals328 SEP ADQUISICIÓN DE LIBROS PARA ESCUELA LOS AVELLANOS (ORD N°13) SEGÚN DETALLE DE ARCHIVO ADJUNTO  $ 290.424,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 290.424 $ 290.424
Total Neto $ 290.424
Descuento $ 0
Cargos $ 14.521
IVA  19  % $ 57.940
TOTAL OC $ 362.885


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 17.671.577-4 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 14.521.664-8 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.