Orden de Compra. Nº5060-677-SE22 "s324 SEP ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA TALLE DE ENFERMERÍA, ISETT (ORD N°89) DESDE 5060-180-L122"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE TEMUCO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5060-677-SE22
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 11-08-2022
Nombre de la Orden de Compra s324 SEP ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA TALLE DE ENFERMERÍA, ISETT (ORD N°89) DESDE 5060-180-L122
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5060-180-L122
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Municipalidad de Temuco-Educación
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TEMUCO
R.U.T. 69.190.700-7
Dirección de Unidad de Compra Prat 0130 Temuco
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1656 del sistema smc.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TEMUCO
R.U.T. 69.190.700-7
Dirección de Facturación Prat 0130 Temuco
Comuna Temuco
Impuesto 918067,08
Dirección de Envío de la Factura Prat 0130 Temuco
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
COORDINACIÓN Y FORMA DE PAGO
FORMA DE ENTREGA DE PRODUCTOS Y FORMA DE PAGO

Entrega oblig. Bodega DAEM junto c/guía de despacho y OC ACEPTADA en portal de MercadoPúblico, en 21 de Mayo s/n entre Ecuador y Brasil, Temuco, horarios Lunes a viernes de 08:30 a 13:00 horas – Martes y jueves de 14.00 a 16.00 horas; fono 045-2389684, flete incl. 
NO SE RECONOCERÁ LA ENTREGA QUE SE REALICE A OTRA DIRECCIÓN QUE NO SEA LA INDICADA ANTERIORMENTE.
TAMPOCO SE ACEPTA LA ENTREGA PARCIALIZADA DE PRODUCTOS. EN CASO DE DEVOLUCIÓN DE PRODUCTOS LOS COSTOS ASOCIADOS SERÁN DE CARGO DEL PROVEEDOR.

FACTURA ELECTRONICA: madaly.canio@temuco.cl, fono: 45-2-973776

Prov. deberá indicar en la glosa de su factura la orden de compra contable (N°1656) Y/O la orden de compra electrónica ID (5060-677-AG22), de lo contrario su factura será rechazada.


5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Xpert Ltda
Razón Social XPERT SOLUCIONES INTEGRALES LIMITADA
R.U.T. 76.089.677-2
Sucursal Xpert Ltda
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
23153140
Brazos articulados1Globals324 SEP ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA TALLE DE ENFERMERÍA, ISETT (ORD N°89)5 brazos de entrenamiento 4 gluteos de inyección $ 4.831.932,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.831.932 $ 4.831.932
Total Neto $ 4.831.932
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 918.067
TOTAL OC $ 5.749.999


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.