Orden de Compra. Nº5060-792-SE23 "S297 SEP ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO PARA ESCUELA LOS AVELLANOS (ORD N°38) DESDE 5060-225-L123"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE TEMUCO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5060-792-SE23
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 23-08-2023
Nombre de la Orden de Compra S297 SEP ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO PARA ESCUELA LOS AVELLANOS (ORD N°38) DESDE 5060-225-L123
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5060-225-L123
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Municipalidad de Temuco-Educación
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TEMUCO
R.U.T. 69.190.700-7
Dirección de Unidad de Compra Prat 0130 Temuco
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1836 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TEMUCO
R.U.T. 69.190.700-7
Dirección de Facturación Prat 0130 Temuco
Comuna Temuco
Impuesto 319326,16
Dirección de Envío de la Factura Prat 0130 Temuco
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
COORDINACIÓN
FORMA DE ENTREGA DE PRODUCTOS Y FORMA DE PAGO

Entrega oblig. Prieto Sur #1101, Temuco junto c/guía de despacho y OC ACEPTADA en portal de MercadoPúblico.

NO SE RECONOCERÁ LA ENTREGA QUE SE REALICE A OTRA DIRECCIÓN QUE NO SEA LA INDICADA ANTERIORMENTE.
TAMPOCO SE ACEPTA LA ENTREGA PARCIALIZADA DE PRODUCTOS. EN CASO DE DEVOLUCIÓN DE PRODUCTOS LOS COSTOS ASOCIADOS SERÁN DE CARGO DEL PROVEEDOR.

FACTURA ELECTRONICA: madaly.canio@temuco.cl, fono: 45-2-973776

Prov. deberá indicar en la glosa de su factura la orden de compra contable (N°1836) Y/O la orden de compra electrónica ID (5060-792-SE23), de lo contrario su factura será rechazada.
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Serofic Servicios Integrales Ltda
Razón Social SEROFIC SERVICIOS INTEGRALES LIMITADA
R.U.T. 76.261.670-K
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Serofic Servicios Integrales Ltda
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
82121701
Servicios de copias en blanco y negro1GlobalS297 SEP ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO PARA ESCUELA LOS AVELLANOS (ORD N°38)SERVICIO FOTOCOPIADO BLANCO Y NEGRO Y COLOR CON EQUIPOS SOLICTADOS EN LAS BASES $ 1.680.664,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.680.664 $ 1.680.664
Total Neto $ 1.680.664
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 319.326
TOTAL OC $ 1.999.990


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.