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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
5060-8-SE12 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
02-01-2012 |
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Nombre de la Orden de Compra |
S852/2011-EDUCACION-ADQUISICION DE PRODUCTOS ELECTRICOS PARA ILUMINACION ESCUELA ANDRES BELLO DESDE 5060-568-L111 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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5060-568-L111 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Municipalidad de Temuco-Educación |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE TEMUCO
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R.U.T. |
69.190.700-7 |
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Dirección de Unidad de Compra |
A. Varas 880 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE TEMUCO
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R.U.T. |
69.190.700-7 |
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Dirección de Facturación |
Prat 0130 Temuco |
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Comuna |
Temuco
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Impuesto |
11432,11 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Prat 0130 Temuco |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
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| ENTREGAR EN BODEGA | ENTREGA EN BODEGA DEPARTAMENTO DE EDUCACION
ECUADOR 1750 TEMUCO
DE LUNES A VIERNES DE 8,00 A 17,00 HORAS FONO 389684 -
FLETE INCLUIDO |
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Proveedor |
PLASTICOS J.A.C. LTDA |
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Razón Social |
SOCIEDAD COMERCIAL PLASTICOS J. A. C. LIMITADA
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R.U.T. |
76.028.229-4 |
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Sucursal |
PLASTICOS J.A.C. LTDA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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39101701
| Tubos fluorescentes | 1 | Unidad | ADQUISICION DE PRODUCTOS ELECTRICOS PARA ILUMINACION ESCUELA ANDRES BELLO | |
$ 60.169,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 60.169
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$ 60.169
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Total Neto
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$ 60.169
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 11.432
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$ 71.601
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.