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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
5060-929-SE10 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
30-12-2010 |
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Nombre de la Orden de Compra |
S888/2010-EDUCACION 5060-513-L110 NOTEBOOK PARA ESCUELA JOSE MIGUEL CARRERA FONDOS SEP |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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5060-513-L110 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Municipalidad de Temuco-Educación |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE TEMUCO
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R.U.T. |
69.190.700-7 |
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Dirección de Unidad de Compra |
A. Varas 880 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE TEMUCO
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R.U.T. |
69.190.700-7 |
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Dirección de Facturación |
Prat 0130 Temuco |
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Comuna |
*
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Impuesto |
199847,7 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Prat 0130 Temuco |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
30-12-2010 |
| CONDICIONES DE ENTREGA | ENTREGA EN BODEGA DEPARTAMENTO DE EDUCACION UBICADO EN LYNCH Nº 095 DE LUNES A VIERNES DE 8:00 A 17:00 HORAS FLETE INCLUIDO TELEFONO CONTACTO 270466 |
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Proveedor |
JBLCOMERCIAL |
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Razón Social |
JORGE ANDRES BARRIOS LEON
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R.U.T. |
6.590.603-1 |
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Sucursal |
JBLCOMERCIAL |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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43211508
| Computadores personales | 5 | Unidad | NOTEBOOK SEGUN ARCHIVO ADJUNTO | |
$ 210.366,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.051.830
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$ 1.051.830
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Total Neto
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$ 1.051.830
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 199.848
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$ 1.251.678
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.