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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
5060-936-SE15 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
15-09-2015 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 5060-183-L115 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
SE EMITIRA NUEVAMENTE SEGUN FORO INVERSO. |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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5060-183-L115 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Municipalidad de Temuco-Educación |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE TEMUCO
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R.U.T. |
69.190.700-7 |
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Dirección de Unidad de Compra |
PRAT 0130 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE TEMUCO
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R.U.T. |
69.190.700-7 |
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Dirección de Facturación |
ESCUELA MILLARAY, RAYEN 1010 |
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Comuna |
Temuco
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Impuesto |
587860 |
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Dirección de Envío de la Factura |
ESCUELA MILLARAY, RAYEN 1010 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
15-09-2015 |
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Proveedor |
Servicios de construccion Daniel Valdebenito EIRL |
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Razón Social |
servicios de construccion y otros daniel esteban v
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R.U.T. |
76.384.827-2 |
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Sucursal |
Servicios de construccion Daniel Valdebenito EIRL |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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72101607
| Instalación o reparación de paredes | 1 | Unidad |
S246-EDUCACION REPARACIONES MENORES LICEO GABRIELA MISTRAL | valor neto |
$ 3.094.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 3.094.000
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$ 3.094.000
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Total Neto
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$ 3.094.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 587.860
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$ 3.681.860
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.